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文档简介

1、仓库管理制度材料文档仅供参考,不当之处,请联系改正。文件编号:SJ-G-F-32中山市有限公司编制:版 本:E仓库管理制度审核:页 数:共5页发布及执行日期:4月1日批准:1.1 目的:为规范公司物资和成品流通、保管及控制程序,维护公司资产的安全完整,进一步促进仓库管理规范化,与ERP系统有机结合,确保仓库数据100%的准确,减少呆滞物料,根据企业管理和仓库管理的一般要求,结合本公司具体 情况,特制定本制度。1.2 适用范围:适用于公司各部门及仓库相关外来业务人员。1.3 工作职责:仓库的主要职责是保证公司财产物资的安全及质量防护,促进产、供、销的正常运行,做到账、物、卡三者一致,确保仓库数据

2、100%的准确,实现零库存的管理。1.4 ERP单据打印管理:1.4.1 当日打印的单据(除正常生产领料),必须于次日9: 00以前全部办理相关交 接手续。当日打印正常生产领料必须次日18:00前办理相关交接手续,办理的相关业务有:1、单据的审核;2、物料(成品)的进出库办理。1.4.2 每周六16:3018:00期间,不允许进入 ERP系统编制进出库单据(每周此时 间段仓库进行周盘点作业)。1.5 物料的入仓管理:1.5.1 供应商送货时,仓管员严格凭采购订单查核收货;核对送货数量,如文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 出现送货单上品名、规格型号与采购订单内容不符,仓库有拒收 权。正常情况

3、下供应商一张送货单只有一个订单号,如出现两个或两个以上订单号,仓库有拒收权。1.5.2 检查供应商送货外包装是否有相应的颜色物料标签,并确保标签内容填写规范、清晰、正确,如检查供应商的标签没有按我公司要求填写,仓库有拒 收权(颜色标签规定见附件);确认检查无误后填写IQC来料报检单,转IQC进行来料检验。1.5.3 仓管员把接受检验的物料存放在待检区或指定区域,并作好物料标识卡, 物料标识卡贴于尾数箱上;来料检验合格后,及时办理入库手续,仓务员接入库单后及时填写进销存卡(依范本进行填写)。不合格不准进入仓 位,更不准投入使用。1.5.4 供应商送货、成品入库时间为:夏季作习时间:上午:8:30

4、-11:30,下 午:14:30-17:30;冬季作习时间:上午:8:30-11:30,下午:14:00-17:00,成品仓 出货时不安排成品入库,待出货完毕后才可办理成品入库等相关业务,如 有特殊情况应书面申请,财务经理及以上批准方可执行。1.5.5 采购订单必须及时下发到仓库,若无采购订单,采购应提前书面 通知仓库,仓库接通知后,对所送物料做暂存处理。严禁无采购订单办理 入仓手续。1.5.6 物料的收货期应参考最新周生产计划表确定是否可收,一般情况,大件物料3天内到货,小件物料 7天内到货。1.6 物料和成品的储存管理:1.6.1 物资存放的原则是:在合理安全可靠的前提下,按物料的类别、型

5、号、规 格分类存放,根据货物特点,必须做到过目见数,成行成列,文明整齐,文档仅供参考,不当之处,请联系改正。通道畅通,同类物资存放日期要标识清楚,做到先进先出。1.6.2 库存的物料、成品必须吊挂相应的标识卡,标识卡的内容、数量必须和实 物相一致。1.6.3 仓管员应定期检查库存物资的贮存期限及品质状态,对超过贮存期限或出现品质异常之物料(电子件贮存期限为4个月,塑料件贮存期限为3个月,五金件贮存期限为5个月,包装件贮存期限为6个月,成品贮存期限为6个月) 应及时提报给品质部并对物料品质状态进行再次确认,如品质部门判定为不合格品,仓库需知会 PMC部或相关部门进行处理。1.6.4 呆滞料每月2

6、0日由仓库提请,上报物控和相关部门处理。1.6.5 报废物料由仓库课提请,相关部门评审,总经理批准后交人力资源部处理,由人力资源部、财务部、仓库三方同时现场监督,变卖处理。1.6.6 有规范的退料区,原则上三天内处理完不良品(来料不良和生产损坏),来料不良无条件退回供应商,不能处理之不良品及时上报PMC处理。1.6.7 仓管员对库存、代保管、待验材料等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。1.6.8 仓库要严格执行保卫制度,禁止非业务相关人员擅自进入仓库。1.6.9 仓库严禁烟火,仓管员要掌握必要的防火知识,并懂得使用消防器材。1.6.10 仓库必须做到帐、物、卡

7、一致(数量、库位、状态必须与ERP系统一致)1.6.11 成品、包装材料、塑料件等摆放高度不得超过2.5米,发热盘、发热管不得超过2米。1.7 物料和成品的出入仓管理:1.7.1 按“推陈储新,先进先出,按标准发放,节约用料”的原则发放物料(除 成品)。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。文档仅供参考,不当之处,请联系改正。1.7.2 仓管员必须于出库时填写进销存卡,内容必须规范、完整,且需签名确认。1.7.3 物料出仓管理:1.7.3.1 仓库发料实施备料制,依据PMC部生产任务单提前备料,前一天下午下班 前完成第二天物料备料工作,特殊情况以联络单形式通知仓库,仓库接通知 后进行相

8、关作业。1.7.3.2 如属生产超额领料的,应经物控员审核、PMC经理批准、财务部成本会计批准。领料人未按规定办理手续,仓库有权拒绝发料。1.7.3.3 仓库与生产备料人必须办理物料交接手续,物料交接时间为10:30- 12:00,16:3018:00,数量当面点清,防止差错出门,交接完毕后当天 18:00必须把所领物料领出仓库,不得暂放仓库。1.7.3.4 仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序进行。严禁先出 货后补手续的错误做法。更不能白条发货。1.7.3.5 仓库实行专料专用原则,不得随意挪用订单物料。1.7.4 成品入仓管理:1.7.4.1 成品完工必须及时入库(包括订单免费配件),根据生产日报表完成时间起,成品尾数须在两个工作日内完成入库。若超出此时间内的尾数未入库的,则必须由生产课提出书面申请报财务经理及生产副总审批后方可办 理入库。允许每月四次的异常申请,若超过四次则需总经理审批。1.7.5 成品出仓管理:1.7.5.1 成品仓接

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