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文档简介

1、.工程质量、安全、环保检查记录表工程名称施工单位建设单位序号检查项目1 施工组织设计2 开工报告3 组织机构4 人员资质业主或监理5 单位安、质、环要求开工计划竣日期工日期项目技术负责人负责人设计监理单位单位检查内容和方法检查记录整改建议1、审批手续是否齐全;2、施工组织安排是否合理、可行;3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;是否有开工报告,审批手续是否齐全。1 现场组织机构是否按要求设置;2 是否设立专门的质量、安全机构。1 项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书2 专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;3 专职安全管理人员是否具有三类人员证书;

2、4 关键工序人员是否持证上岗;5 特种作业人员是否持证上岗;6 是否建立项目部人员台帐。1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;2、是否进行了安排部署并按要求回复。1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其法律法规及其他要求(安、质、环) ;4 他要求(安、 2、是否检索到常用技术标准 / 规范;质、环)3、是否向员工、相关方传递相关要求。学习参考.1、是否有图纸会审记录及设计回复5施工图纸资料;2、是否有发放记录。6施工复测是否进行施工复测,相关记录是否齐全。7设计变更1、设计变更手续是否齐全;2、是否发生未批准先施工现象。1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;2、质量方针、目标

3、的建立是否满足8 质量自控体系 业主 / 上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;3、质量目标是否分解是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立质量管理制度:9质量管理制度10 质量保证措施 是否制定质量保证措施;11创优规划是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。1、有无来自业主、监理有关质量问质量问题(事题通知单;122、每份整改通知单是否形成闭环。故)处理3、事故是否是按“四不放过”原则处理;1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实;安全环保自控2、安全环保方针、目标的建立是否13满足业主 / 上级主管部门的要求,相体系关

4、文件中质量方针、目标描述是否一致;3、安全环保目标是否分解,是否落实到人;实现情况是否定期检查;学习参考.安全、环境管是否建立安全环保管理制度:14理制度安全、环境保15是否制定安全、环境保证措施;证措施16项目负责人项目经理是否做到了每月1 次以上巡检;17自检、互检是否有自检、互检记录1、专职质量(检)员检查记录是否18专职检查齐全;2、质量问题整改是否形成闭环。1、是否编制项目部教育培训计划;2、三级安全教育培训记录是否齐全;3、全员教育、考核率100%;安、质、环教194、农民工教育、考核率 100%;育培训5、复工、转岗教育、考核率100%;6、特种作业人员教育培训、持证上岗率 10

5、0%.1、是否编制项目部安全环保检查计划;2、是否进行经常性检查。安全、环保检203、是否进行定期(季节性、法定节查假日前后)检查;4、是否进行综合性大检查;5、对检查发现的问题是否形成闭环。1、是否每周召开安、质、环例会,安、质、环例 形成记录;21会2、是否每月召开安、质、环例会,22 作业指导书形成记录。1 是否经项目总工程师审批;2 是否受控,发放记录是否齐全。1、交底内容是否全面 ;(安全)技术232、技术交底是否交底到现场作业人交底员并履行签字手续;学习参考.1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;专项技术方2 专项技术方案审批手续是否齐全;243、专项技术

6、方案中安、质、环保证案措施是否合理;4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。251、施工、调度、工班日志记录时间工程日志是否连续,有无安质环情况记录;2、发现问题有无跟踪处理记录。1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;26 仪器、仪表2、是否在检测 / 校准有效期内,计量检测报告 / 校准证书是否齐全3、是否由专人负责管理并建立台帐;1、是否按施工组织设计文件要求配27机具、设备置,是否满足投标承诺;2、是否建立台帐;3、是否由专人负责定期检查维护。进场材料检1、重要物资验证记录是否齐全;282、光、电缆测试记录;验、验收3、设备开箱检验记录是否齐全。1、

7、是否堆放整齐、状态标识是否清楚;帐物卡台帐是否相符;2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求;29仓库储存3、消防器材配置是否合理;有无防火禁烟标识;4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求。1、自检、报检手续是否齐全;检验批、分项、 2、隐蔽工程记录是否齐全;3、是否发生未经监理签认进入下道30 分部工程验收工序施工现象;资料4、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全;检查人:检查日期:学习参考.室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录( GB50242-2002)表 4.2编号:工程名称施工单位施工执行标准名称及编号分包单位质量验收规

8、范的规定主1给水管道的水压试验4.2.1条控2给水管道的通水试验4.2.2条项3给水管道的冲洗和消毒4.2.3条目4直埋(金属)给水管道防腐4.2.4条1给水管与排水管的间距4.2.5条2管道及管件焊接质量4.2.6条3给水水平管道的坡度4.2.7条给水管和阀门安装的允许偏差( mm)水平钢管每米1全长 25 米以上25管道塑料管每米1. 5纵横一方向复合管全长 25 米以上25弯曲每米2铸铁管全长 25 米以上254 立般钢管每米3管5 米以上8项垂塑料管每米2直复合管5 米以上8度每米3铸铁管目5 米以上10成排管段 在同一平面上间距3和阀门5 管道的支、吊架安装4.2.9 条施工操作依据子分部工程名称项目经理验收部位专业工长×GB50242-2002× (施工员)××分包项目经理施工班组长×监理 (建设 ) 单位施工单位自检记录验收记录实测值1.23123312452112300212管道的支、吊架安装应平整牢固;金属管道立管管卡安装应符合下列规定:1 楼层高度小于或等于 5m,,每层必须安装 1 个。 2 楼层高度大于 5m,每层不得少于 2 个。3 管卡安装高度,距地面应为 1518m,2 个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高

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