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文档简介
1、标题仓库制度之进出货管理规定日期目的:为确保进出货流水顺畅,杜绝公司利益受到损失,特制定本制度。范围:公司产品所需材料的进货/ 料、半成品外发回收、成品出货。职责:一、采购部门负责生产所需材料的采购(生管及相关部门下请购单)。二、业务部门负责成品出货的数量/ 日期及注意事项的提供。三、品检人员负责来料的检验及QA对出货成品的抽验。四、仓库人员负责进货、出货、作帐实体操作/ 执行。五、门卫负责来货车辆的登记、指定停放及货车出厂时的检查。内容:一、进货1.1.进货时由供方把货物卸到仓管人员指定的位置,需要时请叉车帮忙。1.2.货物放置时不能随意摆放,根据仓库的货架进行一定高度及宽度的摆放。1.3.
2、进料检验员对来料的规格、功能、外观及适用性进行检验,合格后在来料单上签名,仓库方可收料。1.4.如果来料品管备注“不合格”时,及时提报来料品质异常报告单交生管,生管根据交期急与否配合来料“不合格”程度进行申请特采或退货,特采时需要求供应商支付我司的挑选费用或返修费用,该返修或挑选费用,由品管按现场所花的工时进行开扣款通知单(按公司异常处理程序规定为 20元/ 人/H),经总经理批示后交采购处理。采购沟通处理好后由品管交于财务部并在当月货款中扣除相关费用。1.5.需退货时,品管把该批物料贴上红色标签,仓库把该批“不合格”品放置退料区,采购通知供应商派车来拉回,在退货区超过 3个工作日后,公司不负
3、责看管,物料丢失由供应商自行负责(请采购转达公司规定)。1.6.物料退货时,采购部门要求供应商加急处理并确定来料日期,生管部门与业务进行沟通,调节出货的最新日期,如因该物料原因让公司受到索赔,所有责任转至供应商。 1.7. 来料合格时,仓库人员按采购订单进行核实,如核实时发现有超出订单的数量或订单之外的货,拒绝收料同时知会采购及相关人员进行处理。1.8.仓库收料后,需开出来料入库单,一联自存,一联财务,一联采购,一联物控;1.9.仓管人员收货好后,签放行条,并交仓库主管确认后,让送货人员及车辆离开公司。1.10.送我公司货时,车上还有其它公司的货物,送货人员在门卫时就需说明,并注明多少栈板及数
4、量,这种情况放行条需公司经理级干部签字后,门卫方可放行。1.11. 所有送货车辆出公司时,门卫都需进行认真检查,并确认放行条的真实有效性后,方可开门放行。如有货车需带回栈板或相关货物时,门卫需认真核对,确认无误后放行,并把放行条每天统一交管理部存查。二、出货2.1.仓库出货人员接到业务出货订单时,及时查料并通知生管欠料情况。2.2.货(柜)车到门卫登记后,门卫第一时间通知业务人员,并安排货柜车的停放位置。2.3.成品出货时 QA需进行出货前的抽检,确定品质得到保证时,并经业务人员确认出货单无误后,仓库出货人员按单出货作业。2.4.出货人员对货柜编号及锁编号进行登记,并交于相关业务人员。2.5.
5、仓库出货人员按出货订单进行计划装货(必要时利用装柜软件设计好装产品的方式及先后顺序)。2.6.装货前需对货柜车厢进行拍照(如发现有漏光或有洞时,停止装货并通知业务处理),装至一半时再次拍照,装完后再次拍照,并留底备查。2.7.如果货物无法装完时(翻箱后),通知业务处理,对必须要的装走,不急的等待下一货柜补给。2.8.装完后锁好货柜门并对锁及货柜车分别拍照备案。2.9.如果出国内货物,由我司人员送货并安装时,送货安装调试后,要求客人对送货单进行签字确认,带回公司交财务作业。2.10.出国内货物需进行货运时,送货单由货运公司代签收,同时需出据相应货运收据(注明相关公司名称 / 货物 / 件数 /
6、日期等),待客人收货确认后,把送货单交财务作业。2.11.仓库出货人员出完货后,开出成品出库单经仓库主管签字审核后,进行成品平帐作业,同时把出货单交财务(财务联)。三、半成品外发与回收3.1.有些产品需外发加工时,由生管制定外发生产订单(需注明产品/规格/ 数量/ 交期等),技术部门制定技术要求及品质规定。3.2.采购负责相关生产厂商的查找询价定价及合同等事项,生管把外发生产订单呈总经理(或指定领导)签核后,一份交采购一份交品管一份交仓库发料。3.3.仓库接到外发指令时,备外发物料,如有欠料及时知会生管跟踪。3.4.品管对外发半成品进行品质确认,并贴上合格标签仓库方能发料,避免把不合格品拉出去加工,造成制造成本增加及其它不必要的麻烦。3.5.生产厂商到我司拉料时,仓库人员再次对备好的物料核对(品种/ 规格 / 数量),双方清点OK时,双方对发料单签字确认后,交仓库主管或总经理审核/ 确认,仓库开据放行条(放行条中需注明相关数量或信息)。3.6.门卫认真核对放行条中各项无误后放行,并对放行条归档备案。3.7.生产商加工好产品经我司品管确认后,拉回公司进行收料,经双方清点OK后,签
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