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文档简介

1、网络公司创业计划书创业人员情况1一企业概况主要经营范围: 计算机技术服务、计算机网络技术服务。 (国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)企业类型:生产制造零售批发服务农业 新型产业 传统产业其他二创业计划作者的个人情况以往的相关经验(包括时间) :教育背景,所学习的相关课程(包括时间):三市场评估1. 目标顾客描述2本公司的目标客户定位与本地区中、 小个体经营商户, 主要针对时尚消费品行业,目标用户群体: 25 45 岁之间的时尚生活人群,有一定的消费能力。2. 市场容量或本企业预计市场占有率呼市总人口220 万人,上网用户占13.6% ,即 30 万人;其中 80% 的上网用户集

2、中为各类学生及待业人员上网玩各类网络游戏或聊天; 10% 的用户上网只限于浏览新闻、聊天;剩余的 10% ,即 3 万人利用互联网进行学习、工作、生活。本网站预计在呼市的互联网市场占有 75% 的市场份额,通过多元化的策略经营模式及现代性企业的管理理念,拓展市场,预计每年市场份额将增加 40%3. 市场容量的变化趋势随着人们的生活水平提高, 以及互联网的逐步普及, 本地区大众也更多的接触并使用互联网来提高工作、学习、生活等方面的效率。根据对市场的调查,当用户群体逐步增加,客户群体也会随之增加,用户每年的增长率为递增 40% ,而相应的网络客户群体也会增长,增长率保守估计为 15% 。34. 竞

3、争对手的主要优势: 竞争对手主要是本地的各类网络公司( 1) 投入较少,成本小,人员开支及市场开支相对较小;( 2) 项目变动相对灵活,可控性较容易( 3) 管理、经营等方面相对容易5. 竞争对手的主要劣势( 1) 投入较小,无法形成规模化运作, 且市场无法快速达到预期效果;( 2) 经营、技术、市场人才缺乏,无法快速形成团队竞争力;( 3) 从技术层面考虑,竞争对手的项目开发一般为套用模版或修改商业版程序,在市场变化的情况下,竞争对手的项目灵活性较小;6. 本企业相对于竞争对手的主要优势( 1) 优秀的核心创业团队,创业团队由 6 位互联网资深运营总监、技术总监、市场总监等组成,能够发挥企业

4、的核心竞争力;(2)运营模式及经营理念先进,本地区的竞争对手对我们的项目在2年内无法快速复制并投入运营,我们的项目将会在2 年内成为本地区互联网行业的领航者。7. 本企业相对于竞争对手的主要劣势4( 1) 成本相对竞争对手来说投入比较大,需要丰厚的后续资金进行投资;( 2) 团队人员较多,管理层的综合管理、经营能力需不断提升( 3) 模式较新颖,在运作的过程中,对市场的认知度较难攻克,需要投入大量的经历来分析、拓展市场。( 4) 本地区人才缺乏,公司的员工普遍经验缺乏,需要时间培养才能够快速融入本公司的运作理念四市场营销计划1. 产品产品或服务主要特征传统网络广告新型的网络媒体广告,已成为现代

5、性企业宣传的重要手段之一。创意网络产品此产品作为本项目的核心产品,采用先进的营销理念,以定向式广告宣传模式为广大客户提升广告效益,将客户丢失的 50% 广告费彻底找回,并提升客户的广告效益。增值产品增值产品是作为定制型合作客户的重要产品之一,根据客户的实际需求进行策划实施。其他域名、推广、空间、企业网站建设等。2. 价格5产品或服务成本价销售价竞争对手的价格网络产品300 元/月1500 元/月1000 元/月创意网络产品1500 元/月12000 元/月无此产品增值产品随机随机无其他随机随机3. 地点(1)选址细节地址面积(平方米)租金或建筑成本( 2)选择该地址的主要原因互联网行业的客户拜

6、访相对较少,所以在选择办公地点时对位置比较灵活;因为互联网行业属于年轻人(80 后)的产业,办公室需要休闲的环境,面积相对要求大,且经常会组织网站用户各类活动。( 3)销售方式(选择一项并打)将把产品或服务销售或提供给: 最终消费者 零售商 批发商(4)选择该销售方式的原因:互联网的行业比较特殊,用户和客户都是相对的,用户会在使用的过程中转化成为客户,客户同样也会在享受服务的同时转化为本网的用户。所以,我们的销售方式即对最终消费者,同时也直接客户或代理商。4.促销6人员促销主要通过带薪版主的模式进行推广成本预测2500 元 /月广告部分采用差异化媒体交换广告的形式开800 元/月成本预测展,少

7、量广告宣传投入资金营业推广市场人员在推动销售的过程中,同时也250 元/月成本预测对本公司的项目进行了无形的推广。共计3550 元/月五企业组织结构1. 将登记注册成: 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 合作企业其他2. 拟议的企业名称: 呼市互合信息技术有限责任公司3. 企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):职务数量职务说明月薪备注总经理1 人负责公司整体的管理及运作500股东部门经理2 人负责各部门的日常工作管理500股东信息采编4 人对网站的信息进行采集整理1010主持人2 人针对网站组织的各种中、 小型活动主持1010开展推广专员2 人通过线上推广方式, 推广网站的影

8、响力1010及使用率销售专员5 人销售公司的网络产品600财务会计1 人10107财务出纳1 人1010综合管理1 人对公司的行政、 人事以及总经理交由的1010其他管理任务小计20 人156104. 企业将获得的营业执照、许可证:执照类型预计费用工商营业执照1300税务登记证(国税 /地税)40组织机构代码证80会计事务所验资报告费用350合计17705. 企业的法律责任(保险、纳税)种类预计费用员工五险一金10000 元/月六固定资产1. 工具和设备根据预测销售量,假设达到100% 的生产能力,企业需要购买的一下设备名称数量单价总费用(元)Web 服务器22000040000交换机4280

9、11204112082. 交通工具名称数量单价总费用(元)面包车14 万元4 万4 万3. 办公家居和设备名称数量单价总费用(元)电公桌椅2050010000激光打印机118001800喷墨打印机1800800扫描仪1500500保险柜120002000资料柜37002100沙发1800800会议桌112001200其他办公用品若干30003000合计5420094. 固定资产的折旧概要项目价值(元)年折旧(元)工具和设备1268元 /月交通工具384 元 /月合计1652元 /月七流动资金(月)经营费用(不包含折旧费和贷款利息)项目费用(元)备注业主工资1500股东

10、协商 500 元/月/人雇员工资14110租金2700营销费用3550公用事业费2500小计2436010八销售收入预测( 12 个月)月份123456789101112合计销售情况产品服务销售数量368101216202020203035200网络1500150015001500150015001500150015001500150015001500平均单价产品4500900012000150001800024000300003000030000300004500052500300000月销售额销售数量0010100100104创意120001200012000120001200012000

11、12000120001200012000120001200012000平均单价广告001200001200000120000012000048000月销售额销售数量11111111111112增值4800480048004800480048004800480048004800480048004800平均单价服务48004800480048004800480048004800480048004800480057600月销售额其他销售数量202020202020202020202020240平均单价100100100100100100100100100100100100100产品月销售额20002

12、000200020002000200020002000200020002000200024000合计销售总量242730313437414241414256456销总收入11300158003080021800368003080036800488003680036800638005930042960011九销售和成本计划月份金额(元)123456789101112合计项目销售销售净收入113001580030800218003680030800368004880036800368006380059300429600业主工资150015001500150015001500150015001500

13、15001500150018000员工工资141101411014110141101411014110141101411014110141101411014110169320成本租金27002700270027002700270027002700270027002700270032400营销费用35503550355035503550355035503550355035503550355042600公用事业费25002500250025002500250025002500250025002500250030000折旧费16521652165216521652165216521652165216

14、521652165219824利润企业所得税00758.102172.6758.12172.65001.62172.62172.68537.9747731223.1税费个人所得税0000000000000其他644.1900.61755.61242.62097.61755.62097.62781.62097.62097.63636.63380.124487.2净收入(税后)-15356.1-11112.62274.3-5454.66517.82274.36517.815004.86517.86517.825613.622430.961745.712十现金流量计划月份金额(元)123456789

15、101112合计项目现月初现金30,000180103.9168741.3170765.6165061171328.8173353.1179620.9194375.7 200643.5206911.3232274.8-金现金销售收入113001580030800218003680030800368004880036800368006380059300429600流贷款300,00000000000000300000入可支配现金341,300195903.9199541.3192565.6201861202128.8210153.1228420.9231175.7237443.5270711.3

16、291574.8-电脑等设备764200000000000076420办公家具161000000000000016100办公消耗品2502502502502502502502502502502502503000现面包车400000000000000040000金业主工资15001500150015001500150015001500150015001500150018000流员工工资141101411014110141101411014110141101411014110141101411014110169320出租金27002700270027002700270027002700270027002700270032400营销费用35503550355035503550355035503550355035503550355042600公用事业费25002500250025002500250025002500250025002500250030000折旧费1652165216521652165216521652165216521652165216521982413登记注册费税金现金总支出月底现金1770000000000001770

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