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文档简介
1、会计学1 某公司融资计划书某公司融资计划书 2 行业产品第三章 公司管理第二章 第一章公司基本情况 第四章 第五章 第六章 市场策略 融资说明 财务计划 第1页/共46页 3 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 第2页/共46页 4 第一节第一节 公司概况公司概况 第3页/共46页 5 大桥石化概况 公司概况 河南大桥石化有限公司前身为新乡宝奇实业公司,由张 先生于上世纪八十年代创办。张先生自1987年开始从事成 品油销售业务,是中国改革开放后最早从事成品油经营的 个人之一。 1998年5月18日,公司正式更名为新乡市大桥石化有限公 司,从此大桥石化的名字开始在全国司机中叫响。公司于 20
2、09年6月更名为河南省大桥石化有限公司。公司先注册地 址为河南省新乡市平原新区,公司注册资本人民币1000万 元。 经过近20年的发展,公司已经发展成为河南省内最大的 民营石化企业,在全国具有了较高的知名度。公司目前以 成品油仓储、批发和零售,高速公路服务区投资和经营为 主业。 业务概述 公司在新乡市拥有两座总储量达50000方的成品油库,并拥有两条独立的铁路专用线,其中位于新乡市工业园区的X油库占地160亩,储量45000方,是河南省内已建成的最大的成品油库之一。 由公司投资、建设、经营的京港澳高速公路原阳服务区,占地面积近300亩,是京港澳高速上最大的服务区之一,也是河南省规模最大、服务项
3、目最全的服务区。该服务区也是河南省内第一家由民营企业投资、并整体经营的高速公路服务区。 公司在以郑州、新乡为中心的中原城市群内的市区、高速公路、国道主干线上拥有大中型加油站21座。其中郑州市9座,新乡市8座,许昌市2座,开封市1座,安阳市1座。 近年来主要荣誉 2007年“大桥”商标被河南省工商局评为河南省著名商标 2008年被河南省发改委评为“河南之星最佳企业”称号 2009年被选举为河南省青年企业家联合会副会长单位 2009年被选举为河南省石油成品油流通协会副会长单位 2009年被选举为河南省民营经济维权发展与促进会副会长单位 第4页/共46页 6 1990年年 张贵林先生 用省吃俭用 凑
4、来的5000 元钱承包了 卫辉市唐庄 农机站加油 站 1992年年 1998年年5月月 2002年年12月月 2007年年8月月 2008年元月年元月 郑州黄河大桥桥 头大桥石化加油 站开业,大桥石 化正式叫响 收购龙浩油库,从 单纯的零售经营走 上批发,零售一体 化经营 2009年年 收购卫辉市孙杏 村加油站 “大桥”商标被 河南省工商局命 名为河南省著名 商标。 由公司投资的京 港澳高速公路原 阳服务区建成营 业。 公司网点建设部 成立,专门负责 公司在全省各地 市的网点建设, 加快了全省布局 的步伐。小店油 库全部建成投入 运营。小店油库 是豫北地区最大 的成品油库,也 是整个河南省最
5、大的成品油库之 一。 第5页/共46页 7 第二节第二节 公司组织结构公司组织结构 第6页/共46页 8 河南大桥石化有限公司河南大桥石化有限公司 新乡市龙浩实业有限公司 办 公 室 财 务 部 资本运营部 网络建设部 营销管理部 人力资源部 技术安全部 审计监察部 油品采购部 非油采购部 组织结构图组织结构图 河南京港澳高速原阳服务区有限公司 许昌泓润站 新乡陈堡站 新乡大桥北站 新乡大桥西站 新乡新大站 新乡胜华站 开封宏发站 汤阴中兴站 蓝天加油站 郑州兴隆站 郑州中澳站 郑州大学路站 郑州嵩山路站 郑州环宇站 郑州六通站 新郑恒宇站 新郑永信站 新郑汇鑫站 许昌军红站 第7页/共46页
6、 9 第三节第三节 公司发展规划公司发展规划 第8页/共46页 10 公司发展规划公司发展规划 n公司正通过不断的服务创新,将加油站连锁与便利店连锁、快餐连锁、汽修连锁等捆绑经营,创造出一种全新的商业连锁模式,以市场需求为导向,努力打造国内一流成品油供应商和服务商。 n公司目前正筹划引进私募并最终实现在国内A股市场上市,通过不断的网点扩张和纵向、横向收购兼并,矢志将公司打造成为石化行业全产业链供应商。 n中原城市群市区加油站收购项目,2009-2012年,人民币1.5亿元 n焦晋高速服务区项目,2010-2011年,人民7000万元 n河北新乐服务区项目,2010-2012年,人民币1.5亿元
7、 n湖北花园、大悟服务区项目,2011-2013年,人民币1.3亿元 n山东东营炼油厂项目,2011-2013年,人民币1.5亿元 n山东东营港中转石油库项目,2011-2013年,人民币3.6亿元 公司发展目标公司发展目标拟投资项目和资金需求拟投资项目和资金需求 第9页/共46页 11 第二章第二章 公司管理公司管理 第10页/共46页 12 第一节第一节 公司管理层公司管理层 第11页/共46页 13 公司管理层 n基于现代企业制度对公司治理结构的要求,公司实行董事会领导下的职业经理人制度,目前公司董事会设置3名董事,均由公司内部在成品油经营行业有丰富管理经验的人士担任。 董事会组成董事会
8、组成 n公司经营团队主要成员一部分来自公司创业早期进入的创业元老,他们对公司拥有深厚的感情,并拥有多年本行业的经营经验。另一部分人员来自于公司在近年引进的高层管理人员。他们拥有高学历、高素质,年轻敢干,思路开阔的优势。经过几年的磨合,引进的高管和创业元老已经高度融合,形成了推动公司向前发 展的强大合力。他们对成品油市场的敏锐把握和对客户需求的深度认知使得他们在带领公司与同行竞争的过程中总能够先人一步,占得先机。 经营团队组成经营团队组成 第12页/共46页 14 经营团队成员简介 n张贵林。男,45 岁,籍贯河南新乡,EMBA在读。本科专业,经济管理。23年成品油行业经验,历任宝奇实业公司经理
9、,新乡市电子霓虹有限公司经理,龙浩油库经理,和新乡市大桥石化有限公司董事长兼总经理等职。先后获得河南省劳动模范、河南省十大创新青年企业家等荣誉称号,并担任新乡市第十届、第十一届人大代表,河南省成品油协会副会长、河南省民营经济维权发展与促进会副会长、郑州市企业家联合会副会长等职。 董事长兼总经理董事长兼总经理 n侯振春。男,33岁,河南卫辉人。先后获得经济学博士、经济学硕士学位和金融学学士。出国前曾经任职于国内证券公司、投资公司,对资本运作较为熟悉。2007年回国,担任董事长助理兼财务总监。主要负责公司投融资业务。同时协助公司进一步理清了发展思路,制定了中长期发展规划,并主导了企业基本财务制度的
10、健全。 财务总监财务总监 n宋军,男,37岁,河南南阳人。本科学历,财务会计专业。于2008年加入公司。加入公司之前,先后任职于政府机关,浙江宁波及河南省内数家大型民营企业集团,涉足行业涵盖房地产、投资、医药等,具有丰富的企业管理经验。现主要负责公司零售网点建设工作。 网建副总网建副总 n余贵军。男,38岁,籍贯河南新乡,本科学历。余先生1994年即加入张先生的团队,是大桥 石化的创业元老之一。从加油工作起,先后从事过计量员、押运员、会计、班长、副站长、站长等职。后担任大桥石化下属郑州兴隆石化公司副经理。现任公司副总经理,主管营销工作。 营销副总营销副总 第13页/共46页 15 第二节第二节
11、 公司内部管理公司内部管理 第14页/共46页 16 公司人力资源政策 实行效率工资和效益工资制实行效率工资和效益工资制 定岗定编、建立人才储备定岗定编、建立人才储备 n以高于市场公司水平10%-15%的工资水平,挑选素质较高的员工,以高标准严格要求,提升员工的人均效益,同时保持员工队伍的相对稳定。以绩效工资鼓励先进、鞭策落后,营造一种积极向上,比学赶帮的良好风气。 n对于站长等行业经验要求较高的职位以内部培养为主,对于营销、管理等普通岗位,以外部聘任为主。为满足公司快速发展的需要,实行见习站长制度,从外部招聘素质高、学历高的毕业生进行培养。经过1年左右的培养期,通过竞聘上岗。站长等重要岗位竞
12、聘制的实施,不但打通了普通员工的晋升通道,为公司后备管理人才培养提供了土壤,同时也给在位者以很大的震动,使他们变压力为动力,工作积极性大幅提高。 推行岗位竞聘制推行岗位竞聘制 n公司十分重视员工的培训、学习,倡导建立学习型组织。公司实行内部培训与外部培训相结合的模式,针对不同的培训对象和培训目的采取相应的培训方法。公司员工培训分为如下几个层次:A、新员工岗前培训。B、普通员工在岗培训。C、中层培训。D、高层培训。 倡导学习型组织倡导学习型组织 n公司根据下属各经营单位的经营业绩和实际需要确定编制。同时通过校园招聘、网络招聘、内部推荐、人才市场招聘等多种渠道招募优秀人才,并且为站长、基层核算员等
13、关键岗位设置储备人员,为公司业务的发展做好人才储备。 第15页/共46页 17 第三章第三章 行业产品行业产品 第16页/共46页 18 第一节第一节 成品油行业状况成品油行业状况 第17页/共46页 19 全球成品油行业概况全球成品油行业概况 n根据欧佩克发表的世界能源展望2009,在过去40年中,石油是首要的世界能源。虽然在接下来的20年中,某些新能源在世界总能源消费中的比重会有所上升,但无法改变石油作为世界首要能源需求供应源的地位。 欧佩克预计,2005年-2030年间,世界石油需求年均增长率将会达到1.4%,至2030年石油需求将达到56亿吨。 交通运输领域仍将是未来石油需求的主体和主
14、要增长源。2010年至2030年间,交通领域石油需求将增长30%,年均增长1.4%。 全球轿车保有量将从2010年的8亿辆增加至2030年的13.7亿辆,年均增长率为2.4%。货车、商务用车保有量将从2010年的2.48亿辆增加至4.54亿辆,年均增长3.1%。 200820102015202020252030 经合组织国家47.545.545.54544.343.4 发展中国家333439.344.850.256.1 转型经济体5.15.15.45.75.96.1 世 界85.684.690.295.4100.4105.6 全球石油长期需求预测 (百万桶/日) 数据来源:欧佩克世界能源展望2
15、009 每千人拥有轿车数量拥有轿车总量(百万辆)增长率 200720102020203020072010202020302007-2030 北 美5755575846032592592953251.0 经合组织国家4884815085305825836446910.7 发展中国家313656871601923425825.8 转型经济体175193253309596584992.3 世 界120121139165802840107013722.4 第18页/共46页 20 中国成品油行业概况中国成品油行业概况 n相对于未来10-20年间,全球石油需求及成品油需求的平缓增长,得益于中国强劲的的经
16、济增长势头和工业化、城市化进程,未来20年内,中国成品油需求将继续保持快速增长势头。 过去的10年(1999-2009),中国的经济保持了9.9%的增长率,与此相对应,中国的成品油需求量增长率也达到了7.1%。 GDP增长率与成品油需求增长高度相关,成品油需求增长率会低于GDP增长率2-3%百分点。 根据预测,中国未来10年成品油需求增长率仍将保持在6-7%的水平上。而其中公路运输业的快速发展和家庭轿车的普及使得车用成品油需求的增长率将会在10%左右。 中国1999-2009年GDP增长与成品油需求增长 数据来源:1999-2009中国统计年鉴、1999-2009中石化年报 年年 份份 200
17、02000200220032004 GDP增长率增长率 8.40% 8.30% 9.10% 10.00% 10.10% 成品油需求增长率成品油需求增长率 4.80% 4.90% 5.10% 7.22% 19.00% 年年 份份 2005 2006 2007 2008 2009 GDP增长率增长率 10.40% 11.60% 13.00% 9.00% 9.10% 成品油需求增长率成品油需求增长率 4.70% 6.10% 6.80% 10.20% 0.90% 第19页/共46页 21 第二节第二节 产品说明产品说明 第20页/共46页 22 公司主营产品及服务 n大桥石化是一家以成品油批发、零售为
18、主业的企业,油品销售收入占到公司总营业收入的95%以上。主营各种标号的柴油、汽油、润滑油及油品添加剂。同时以高速公路服务区、加油站为依托,为客户提供便利店、餐饮、客房、汽车修理、汽车美容、过磅等服务。 过去3年间,公司营业收入保持了快速增长,年平均增长率超过50%。 非油品收入在总收入中的比重持续提高,2010年上半公司非油品收入占总收入的比重达到5.19%,成为公司未来利润增长的另一个亮点。 油品销售收入中,汽油销售收入比重逐年递增。由于汽油销售毛利率较之柴油高,所以公司未来毛利率有望逐年提高。 种类/年份2007200820092010F2011F2012F2013F2014F 0#柴油5
19、5.0%68.0%66.0%55.0%52.0%50.0%51.0%50.0% 10#柴油16.0%17.0%19.0%16.0%15.0%16.0%15.0%10.0% 20#柴油1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0% 90#汽油20.0%6.0%3.0%2.0%2.0%2.0%3.0%3.0% 93#汽油7.5%7.0%10.0%20.0%21.0%23.0%24.0%29.0% 97#汽油0.5%1.0%1.0%6.0%9.0%8.0%6.0%7.0% 大桥石化2007-2010年度营业收入结构变化表 大桥石化2007-2014年油品销售收入构成 种类/年份20
20、07200820092010上半年 油品收入 99.47%97.15%95.85%94.81% 酒店超市收入 0.40%2.75%4.00%4.77% 其他收入 0.13%0.10%0.15%0.43% 第21页/共46页 23 第三节第三节 目标市场及市场占有率目标市场及市场占有率 第22页/共46页 24 目标市场及市场占有率目标市场及市场占有率 n公司目前销售网络主要集中在以郑州、新乡为中心的中原城市群内。自2009年下半年开始,公司开始了在全省的布局。未来几年内,公司将形成以中原城市群为中心,覆盖全省,辐射周边河北、山东、安徽、江苏、湖北、山西、陕西等周边省份的格局。预计公司2010年
21、成品油销量将超过15万吨,占全省民营油企总销量7%以上。按照公司发展规划,预计公司在2015年内销量将达到100万吨,占全省民营油企总销量的40%。 第23页/共46页 25 第四节第四节 公司的经营优势公司的经营优势 第24页/共46页 26 经营优势经营优势 较之国有、外资油企较之国有、外资油企较之其他民营油企较之其他民营油企 大桥石化大桥石化国有、外资油企国有、外资油企 对市场反应快 对市场变化反应缓慢,需 要层层上报,审批环节多 员工工作积极性高,服务 热情 员工工作积极性低,服务 水平难以提升 成本、费用控制严格成本控制不严,浪费严重 服务项目多,能充分利用 非油品经营促进油品经营
22、只经营油品,不经营餐饮、 汽修等项目,无法形成合 力。 大桥石化大桥石化社会油企社会油企 品牌优势,知名度高,信 誉度高。公司“大桥”商 标 是河南省著名商标,并准 备申中国驰名商标。 无品牌、信誉度低 管理水平高,服务质量高。 公司已通过国际ISO9000质 量体系认证。 管理水平低,服务质量差 规模优势,形成了仓储、 批发、零售网络,在采购 成本、物流成本上有优势 规模小,采购渠道单一, 采购成本高 服务项目多,能充分利用 非油品经营促进油品经营 服务项目单一。只经营油 品,不经营餐饮、汽修等 项目,无法形成合力。 第25页/共46页 27 第四章第四章 市场策略市场策略 第26页/共46
23、页 28 第一节第一节 公司核心价值与核心竞争力公司核心价值与核心竞争力 第27页/共46页 29 公司核心价值与核心竞争力 企业核心价值企业核心价值 致力成为一流石油、天然气、化工产品供应商和成品油销售、服务商 愿景愿景 使命使命 战略战略 优质服务、清洁动力 根植中原、辐射全国 企业核心竞争力企业核心竞争力 第28页/共46页 30 第五章第五章 融资说明融资说明 第29页/共46页 31 第一节第一节 项目名称:大桥石化私募股权投资项目名称:大桥石化私募股权投资 第30页/共46页 32 竞争优势及上市故事 n公司销售网点地理位置优越,占尽先机。公司主要销售网点均位于河南省以中原城市群为
24、主的市区、国家高速、国道主干线的显要位置,车流量大,客流量大, 并且增长空间也大。单站销售业绩明显高于同行。 优越地理位置优越地理位置 n公司在该区域经营逾20年,拥有大批忠实的长期客户。公司所在地的很多政府部门、事业单位、国有大企业、国家重点工程项目,如石武客运专线工程项目部、 南水北调项目部等都与公司签订了长期供油协议。 卓越商业信誉卓越商业信誉 n公司管理团队拥有超过20年在此行业浸淫的经验,对市场变化的把握和客户消费心理的把握超出同行。 敏锐市场把握敏锐市场把握 n公司将餐饮、超市、汽修等非油品项目与油品经营有机结合,创造出了一种全新的商业连锁模式,有力的促进了油品的销售。 创新商业模
25、式创新商业模式 第31页/共46页 33 第二节第二节 上市程序上市程序 第32页/共46页 34 上市程序设置及日程规划 第一阶段第一阶段 公司创始人将约25%股份出售 给潜在战略或财务投资者 第二阶段第二阶段 公司改制为股份有限公司 第三阶段第三阶段 公司实现上市 河南大桥石化有限公司河南大桥石化有限公司 河南大桥石化有限公司河南大桥石化有限公司 创始人 战略/财务 投资者 河南大桥石化股份有限公司河南大桥石化股份有限公司 创始人 战略/财务 投资者 公众 投资者 创始人 河南大桥石化股份有限公司河南大桥石化股份有限公司 创始人 战略/财务 投资者 第33页/共46页 35 第三节第三节
26、私募股权融资说明私募股权融资说明 第34页/共46页 36 私募股权融资总体说明私募股权融资总体说明 融资方式融资方式未分配利润归属未分配利润归属股本设置股本设置 公司将以发行25%新股(增 资) 的方式进行私募,投资人 在 合资公司阶段以双方议定 之 股权比例及股款金额,于 签 署认购书后变更登记为大 桥 石化的股东,占有双方约 定 的出资额比例;当合资公 司 整体变更为股份有限公司 时,全体股东以合资公司 股 权比例进行净资产折股, 持 有股份有限公司相应股数。 大桥石化于改制基准日之前 的所有未分配利润原股东所 有,改制基准日以后的利润 由全体股东享有。 改制基准日净资产规模 设计为RM
27、B 3亿元,依 等额折成3亿股,上市 时 预计再发行25%的公众 股新股,即1亿股,IPO 发行后总股本为4亿股。 第35页/共46页 37 融资金额计算融资金额计算 方法一:以大桥石化2009年报表为基础 2009年净利润8179.6万元 市盈率(PE)8倍10倍12倍 公司市值65436万元81796万元98155万元 改制后股本30,000万股 每股收益(EPS)0.2727元/股 市盈率(PE)8倍10倍12倍 每股价格2.18162.72703.2724 25%新股收入1.6362亿元2.0453亿元2.4543亿元 方法二:以大桥石化2010年财务预测数为基础 预估净利润8317.
28、7万元 市盈率(PE)8倍10倍12倍 公司市值66542万元 8317.7万元99812万元 2006年底股本30,000万股 每股收益(EPS)0.2773元/股 市盈率(PE)8倍10倍12倍 每股价格2.21842.7733.3276 30%新股收入1.6638亿元2.0780亿元2.4957亿元 因方法一与方法二的公司估值差异不大因方法一与方法二的公司估值差异不大,以以方法一方法一2009年利润为估值基础。年利润为估值基础。 第36页/共46页 38 预期投资回报率预期投资回报率 试算基础假设条件:试算基础假设条件: (1).IPO发行10000万股,公司股本由30000万股增至40
29、000万股 (2).2014年公司净利润预估为70000万元 假设以原购入时2.727元/股价(2009年利润,PE=10)为基础计算,发行股票时大股东5000万股价值为: IPO发行量10,000万元 总股本40,000万股 EPS1.75 上市时PE20倍25倍30倍 每股价格35元/股43.75元/股52.5元/股 股份额5000万股 股份价值175000万元218750万元262500万元 原购入金额13635万元13635万元13635万元 净收入161365万元205115万元248865万元 报酬率 1283.46%1604.33%1925.19% 第37页/共46页 39 第六
30、章第六章 财务计划财务计划 第38页/共46页 40 第一节第一节 历史财务状况历史财务状况 第39页/共46页 41 过去三年财务状况过去三年财务状况 公司2007-2009年主要财务数据表: (单位:RMB万元) 项目 2009年2008年2007年 销售收入829745784430453 毛利润1349786596391 纯利润8179.64437.53173.7 总资产43460.62930828312 总负债835723845826 净资产35103.62692422486 负债率19%8%21% 净资产收益率23.3%16.48%14.11% n 公司过去三年来,销售收入、毛利润、净利润都保持了快速增长的态势,净资产收益率逐年提高,显示了公 司较高的盈利能力。公司过去三年来主
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