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文档简介

1、1.2.3.适用范围本标准适用于成品的审核放行。职责车间工艺员:严格按该程序对批生产记录进行审核,保证生产过程符合工艺 要求。qa 质量管理员:严格按该程序对批生产记录进行审核,保证出厂产品符合 质量要求。qa 主管:对成品放行审核单进行复核。质量部经理:批准成品放行。内容3.1.成品审核放行流程 车间工艺员审核 qa 主管复核qa 现场监控员 质量部经理批准放行qa 质量管理员审核3.2.车间工艺员审核后,填写成品放行审核单的相关内容,成品放行审核单 按照成品审核放行流程流转。3.3.审核内容3.3.1. 车间工艺员/qa 现场监控员审核以下内容:3.3.1.1. 起始物料、中间体应有合格报

2、告书;3.3.1.2. 生产过程符合 gmp 要求,符合工艺规程和批生产记录的要求,操作执 行批准的 sop (配料、称量过程应复核,各工序检查符合工艺要求);3.3.1.3. 批生产记录填写正确、完整、无误,各项均符合规定要求;3.3.1.4. 物料平衡在规定限度内;3.3.1.5. 清场记录填写完整、准确;3.3.1.6. 如发生偏差,执行偏差处理程序,处理措施正确、无误、手续齐备, 符合要求;3.3.2. qa 质量管理员负责审核以下内容:3.3.2.1. 生产记录完整,准确无误,与批生产指令一致;3.3.2.2. 物料平衡率在规定的范围内,产生偏差的时严格执行偏差处理程序, 处理措施正

3、确无误,并确认可保证产品质量;3.3.2.3. 配料、称量过程应复核,各工序检查符合工艺要求;3.3.2.4. 过程检测按规定频次进行,且结果符合要求;3.3.2.5. 中间体检验合格;3.3.2.6. 成品取样,执行物料取样 sop,取样符合要求;3.3.2.7. 清场经现场 qa 确认合格,记录填写完整、准确;3.3.2.8. 如发生偏差,执行偏差处理程序,记录完备;3.3.2.9. 有成品检验报告书,检验结果合格;3.3.3. 质量部 qa 主管复核,质量部经理批准放行质量部 qa 主管进一步审核无误,符合规定标准后,由质量部经理在审核 单上签名并加盖质量部公章同意放行,qa 质量管理员发放产品合格证, 由物控部库管员张贴,有产品合格证的成品方允许发货。3.3.4. 成品放行审核单纳入批生产记录存档。4.相关文件成品放行审核

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