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文档简介

1、共享知识分享快乐危害识别和风险评价管理制度1目的辨识并评价本公司生产经营活动中的危害因素,并在体系运行中及时更新,为制定安全、环保、职业健康目标和管理方案提供依据。2职责2.1总经理:负责批准重大危险源清单,组织落实重大风险的整改工作。2.2生产副总:负责开展危害识别和风险评价工作。2.3部门负责人:确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训, 组织各主管部门编制危害识别评价记录,制定落实管理方案。2.4安全部:负责制、修订危害识别和风险评价管理制度,负责组织本公司 生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作,并监督、检查执行情况。审核重 大及不可容忍的风险、控制改进措施清单,制定落

2、实管理方案。2.5生产管理部:负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作;负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作;负责开展电气、 仪表的危害识别和风险评价管理工作。监督检查各车间危害因素的识别,审核重 大及不可容忍的风险、控制改进措施清单,制定落实管理方案。2.6各车间及其他部门:负责本部们危害识别和风险评价管理工作,由安全部、生产管理部、动力设备部共同进行监督检查。3、定义3.1危害:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和 管理上的缺陷。3.2危害识别:又称为危害辨

3、识,是认知危害的存在并确定其特性的过程。共享知识 分享快乐3.3 风险: 特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。3.4 风险评价:依照现有的专业经验、 评价标准和准则, 评价风险程度并确定风险是否可容忍的 全过程。4、风险评价范围4.1 企业主要的设备设施4.2 常规作业活动和异常作业活动;5、评价组织总经理负责危险源辩识及风险评价的领导工作, 组织安全部及各职能部门、 车间 负责人及岗位员工组成风险评价领导小组进行风险评价, 确定风险等级、 落实重 大风险的控制措施。6、风险评价的方法6.1 重大危险源评判方法:依据 GB182182009 重大危险源辨识标准。6.2 常用的评价方法有

4、:本公司采用评价方法主要有:工作危害分析(JHA)、安全检查表分析(SCL7、评价准则的制定依据7.1 有关安全法律、法规要求;7.2 行业的设计规范、技术标准;7.3 企业的安全管理标准、技术标准;7.4 企业的安全方针和目标。 本公司的风险评价准则见相关文件通知。8、工作要求8.1 危险源识别 :共享知识 分享快乐8.1.1 危险源识别之前,首先将过程活动进行划分,填制作业活动清单表 , 并根据作业内容,将作业活动分解为几个工作步骤,用工作危害分析法(JHA)逐项进行风险分析。8.1.2 编制公司的设备设施清单 ,对每台设备的安全附件用安全检查表分析 法逐项进行风险分析。8.2 风险评价和

5、控制:8.2.1 对识别出的重大风险,制定有效地控制措施,并将已确定的控制措施,按 照优先顺序,逐项进行落实。8.2.2 将风险评价的结果、制定的控制措施,包括修订和新制定的操作规程,应 及时向职工进行宣传、 培训教育, 使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险, 即应 该采取的控制措施。8.3 风险信息更新8.3.1 对常规活动,每年进行一次危害识别和风险评价,识别与生产经营有关的 风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。8.3.2 对非常规性活动的风险评价 对非常规性(如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理 项目和较重要的工艺变更、 设备变更项目等) 的危险性较大的活动, 在

6、活动开始 之前进行危害识别风险评价。8.3.3 设备设施的风险评价,每年进行一次。8.4 风险评价和管理8.4.1 公司建立重大风险清单 ,并制定控制措施,将控制措施向广大职工宣 传培训;8.4.2 对于重大风险的危险源, 通过运行控制或制定重大风险管理方案或应急措 施进行控制, 对中等危险和可接受风险的危险源, 通过运行控制及绩效测量和监 视来降低风险。页眉内容共享知识分享快乐页眉内容附件一危害因素识别和风险评价流程图成立评价小组确定评价范围、对象细分评价对象、收集资料1r诜择危害因素冬识别方法危识别危害和因素根源及性质识别后果和影响评估风险和影响确定风险:影响是否可容忍记录重要及不可容忍的

7、风险危害和环境因素制定风险控制及HSE管理措施附件二发生事件的可能性(L )判断标准评估表等 级偏差发 生频率操作规程及 执行情况员工胜任程度(意识、技能、经验)安全检查及防范、控制措施5经常发生没有执行 或没有 操作规程不胜任从来没有,无任何防范控制措施4每月发生有,但未 有效执行不够胜任很少检查,防范控制措施不当3每季 度发生有,偶尔 不执行或 规程不具体一般胜任每月检查,防范控制措施落实不严 格2每年发生有,能有 效执行胜任每周检查,能及时发现且有防范控 制措施1未发生有,严格执行高度胜任每日检查,有充分的防范、控制、 保护措施附件三事件后果严重性(S)判断准则表等级法律法规 及其他要求

8、人员财产损失、设备 设施毁坏环境破坏公司形象5违反法律 法规和标准死亡一次事故直接 经济损失在50 万兀以上造成周边 环境破坏股东方影响4潜在违反 法规和标准部分丧失劳 动能力严重 职业病重伤 住院治疗一次事故直接 经济损失在10 万兀以上,50 万兀以下造成作业区 域内环境破 坏公司影响3不符合工贸公 司或行业安全 方针、制度、规 定等部分轻伤需 要去治疗,但 不需要住院 医院一次事故直接 经济损失在2万 元以上,10万元 以下作用点范围 内受影响部门2不符合公司的 安全操作程序、 规定轻微受伤短 时间身体不 适一次事故直接 经济损失在 5000万元以上, 2万兀以下设备、设施 周围受影响班组1完全符合一般 无损伤一次事故直接 经济损失5000 以下基本没有影响岗位附件四风险矩阵图严重性(S)可能,性*L)123451 、123452 2468103、36912154481216205510152025风险等级判定准则及控制措施表风险度(R)应采取的行动/控制措施实施期限20 25在米取措施降低危害前,不能继 续作业,对改进措施进行评估。立刻15 16采

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