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文档简介
1、公司生产管理制度汇编安全管理制度编号:管 /KN-011、总则为了对公司生产车间制作过程进行有效的安全管理,尽量减少人 身、设备、产品质量安全事故发生,特制定本制度。2、范围适用于公司生产车间和用户现场维修过程的安全教育、防护品使用、安全检查监控、事故报告处理及责任追究的管理。3、职责3 1 人力资源部负责新员工的安全教育培训;32 车间负责内部员工的安全教育、防护用品提供、安全责任落实、安全检查监控及记录、事故报告处理、责任追究;4、实施办法4 1 凡新进公司员工,由公司人力资源部对其进行安全教育培训。 培训内容:有关法律法规,公司安全管理制度、安全操作规程、事故 报告处理制度、防护品发放规
2、定等;4 2 凡进入生产车间工作的员工,由车间、班组负责人对照安全管理制度安全操作规程进行安全教育;4 3 车间领导对日常安全工作的管理、检查和监控负责;4 4 公司应针对公司、车间的安全需要配备必要的安全防护设施、 防护器材及人员安全防护用品;4 5 凡涉及安全生产的现场,有关负责人应经常组织安全检查,发 现隐患及时报告和处理,督促安全操作规程规定的实施落实,并 形成记录;4 6 凡发生人身、设备、产品质量安全事故,需遵循“原因不明不 放过,责任不清不放过,未形成处理意见不放过,未形成预防措施不 放过”四不放过原则。形成事故报告,并追究责任人相关责任。具体 按事故报告处理制度实施。事故报告处
3、理制度编号:管 /KN-021、目的为了对已发生的事故进行及时有序有效的处理, 防止漏报、 瞒报或 未按有关法律、法规、制度程序处理给公司造成不必要损失,特制定 本制度。2、范围适用于公司生产车间发生的人身、 设备、产品质量事故的报告处理 控制。非生产现场参照执行。3、职责31 车间负责人负责事故的紧急施救处理和报告、 收集第一手资料, 必要时负责保护现场。3 2 公司人力资源、设备管理、质量等部门及公司有关领导按事故 类别分别受理和处理。4、处理办法及程序4 1 生产现场发生人身、设备、产品质量事故,事故发生地负责人 应立即:a 、组织人员进行紧急施救;b 、用电话、电传或派人将初步情况通知
4、公司相关部门及有关领导;c 、组织人员初步查清事故原因、性质、程度,按事故类别写出书面 报告(报告内容含时间、地点、类别、主要原因、责任人、性质、程 度、处理措施等要素) 。d、重大事故保护好现场。4.1.2 一般事故现场可处理完无后遗症的项目, 处理措施由车间或现 场负责人负责处理, 处理结果连同事故报告按类别报告公司人事、 设 备、质量部门存档。4.1.3 造成一定损失或重大事故的, 公司相关部门接到信息后, 立即 向主管领导直至总经理报告,必要时组织相关人员赴现场调查处理;4.1.4 事故处理应本着客观、公正态度,遵循“原因不明不放过,责 任不清不放过,未形成处理意见不放过,未采取预防措
5、施不放过”原 则进行妥善处理。并形成处理报告存档。4.1.5 人身事故按国家相关法律、法规处理。凡属人为责任 , 或违反操作规程造成的人身、 设备、产品质量的 事故,直接责任人应承担相应经济赔偿,具体按公司相关制度执行。计划管理制度编号:管 /KN-031、总则计划工作是企业经营目标的进一步具体化,是目标实施的行动纲领,是目标控制的准绳, 是企业进行有序经营活动的依据和准则。 其目的是确保企业经营目标能按量、优质、有序地实现。2、范围销售计划,产品开发计划,技术组织实施计划,物资采购计划,质量控制计划,基础设施发展计划,员工培训计划等。3、职责3.1、总经理负责制定企业年度目标计划;3.2、管
6、理者代表负责编制质量体系实施保持运作计划3.3、综合办负责汇总,编制企业年度综合计划,月度综合计划。并 负责计划实施的跟踪、检查、调整、考核。3.4 、各部门负责各自月计划申报及按公司目标和综合计划要求展开 编制实施计划;3.5、生产部门负责编制产品作业计划。4、依据4.1、 综合计划的编制依据:企业年度目标,产品合同或协议,产品 技术资料,各部门申报的工作计划,仓库物资盘存月报表;4.2 、部门计划编制申报依据: 需横向部门协调配合实施的管理项目, 产品所需的低值易耗品,工、刃具,计量器具、设备及其备件等;4.3、部门实施计划编制依据:企业年度目标、公司综合计划;4.4、临时实施计划编制依据
7、:产品技术更改单,增减产品数量。5 、要求5.1 遵循:比例、均衡、连续、客观、可行原则;5.2 遵循:目标、措施、数量、实施单位、完成时间、责任人六要素 原则。6、工作程序6.1 年度目标计划由总经理发布实施;6.2 年度综合计划由综合办编制,总经理审核批准发布实施;6.3 各部门每月月底前编制下月工作计划报送综合办;6.4 综合办每月月初汇总编制公司月度综合计划报总经理审核批准 实施;6.5 临时计划由各部门申报,综合办以临时计划单下发相关部门实施。7. 计划的检查、调整与考核每周由综合办组织、主持召开计划例会会议议程7.1 各部门汇报各自计划实施完成情况;7.2 综合办通报计划实施结果,
8、并提出考核内容;7.3 根据客观需要进行计划协调调整;7.4 综合办编写会议记要, (包括考核内容),下发相关部门及上报总 经理。8. 考核出现下列情况按相关规定考核8.1 部门无故未按期编制上报计划。8.2 综合办无故未按期下发计划。8.3 部门人为责任未按期完成计划造成损失。 (含计划会议纪要要求项目)8.4 部门计划发生差错造成损失。工艺管理制度编号:管 /KN-041、总则产品进入生产过程前,生产部门工艺人员应根据产品特点,结合本企业生产条件、生产方式、遵循“优质、高效、低耗”原则,严格按设计文件进行调研,明确工艺方案,编制工艺文件或作业指导书,开展工艺跟踪与验证,落实工艺更改,严格工
9、艺纪律管理,核定原材料消耗定额,人工消耗定额等工作。2、范围 适用于公司自制产品形成过程工艺控制管理。3、职责3.1 生产部门负责工艺编制、工艺管理、工艺纪律检查考核;3.2 车间各班组负责严格按工艺文件规定组织加工;3.3 质量部门检验人员负责产品加工过程工艺实施情况检查与报告。4、工艺调研与方案确定 工艺编制人员编制工艺要充分消化设计文件, 明确产品特性, 结 合企业工序能力,确定工艺方案。5、工艺文件编制51 产品制造过程编制产品加工工艺卡。52 根据需要,确定外包加工工序。53 根据需要,提出设备、工具、量具配备计划。4、工装 根据产品特性需要,设计制作工装图纸,或提出通用工装配备计
10、划申请,并进行验证确认。5、工艺跟踪与验证5 1 工艺文件进入实施状态,工艺人员应定期或不定期了解工艺文 件是否正确、完整、统一、合理,必要时及时纠正、改进。5 2 采取多种方式,收集相关部门意见,对工艺文件进行验证与确 认,确保工艺的权威性。6、工艺更改61 根据设计文件更改,进行工艺更改。62 根据生产能力平衡或工序调整以及顾客要求进行工艺更改。7、工艺纪律管理7 1 严格工艺纪律是维持生产秩序的必要条件,相关部门应定期或 不定期对工艺贯彻情况进行检查;72 违反工艺纪律,一经发现、按相关规定进行工艺纪律考核。8、核定原材料定额根据设计文件和生产计划,核定编制原材料定额计划。9、制定人工消
11、耗定额根据设计文件和生产计划,核定人工消耗定额。仓库管理制度编号:管 /KN-05仓库担负物资进出、建帐、储存保管等职能,主要任务是:凭证 核定、入帐、卡片标识,出库记帐,月终盘存报告,物资分类保管。 要求做到:帐物卡相符、 面向生产、收发迅速、服务周到、报表准确1、职责1.1 综合库负责外购物资,外包件,车间半成品的入、出库管理。1.2 成品库负责成品及配套件的入出库管理;2、工作程序2.1入库2.1.1入库凭证核实A、外购物资核实经审批的采购清单、合同、质检单、入库单, 配套商品核对装箱清单、合格证、说明书、强制认证商品核对强制认 证标识;B、外协外包物资核实经审批的产品外协外包清单、合同
12、、检验 入库单。C、半成品核实经审批的产品计划清单、检验入库单。D、成品核实经审批的产品发货清单、检验入库单。2.1.2 不合格物资应标识隔离,严禁投入使用。2.2物资储存保管2.2.1 按类别、分区存放,要求摆放整齐,通道畅通,标识清楚。2.2.2 标识卡应标明物资名称、规格型号(图号)数量,钢材应标 明材质牌号。2.2.3 易燃易爆物资存放区,应设严禁烟火标识,配备灭火器材、 库区内严禁明火作业。2.2.4需防潮、防锈、防变质的物资,应有防护措施或进行防护处理。2.3物资发放出库 物资发放遵循“手续完备,先进先出、存物先用、严格按量”原 则。2.3.1出库凭证核实A、产品物资出库,核实经审
13、批的领料单、核对名称、规格型号 (图号)、数量、用途。超计划物资需核实经综合办下发、主管领导 批准的临时计划单。B、工具、刀具、低值易耗物资出库核实经审批的领料单,核对 名称,规格型号、数量、用途。C、成品出库,核实经审批的项目产品发货清单。2.3.2物资出库, 发料人、 领料人仓库主管必须履责并应先签字后 出库。2.3.3 工具、刀具需以废换新。否则,领料单需经主管领导批准才 能发放。2.4劳保防护用品发放,按公司相关规定执行。2.5 台帐、盘存报表。2.5.1 按物资类别建立台帐,凭入库凭证进帐、出库凭证消帐, 进出帐目日清月结;2.5.2 每月三十日前,完成盘存并编制各类物资库存月报表(报 表一式四份,分别报送采购部一份,财务部一
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