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文档简介

1、XXXXXX 有限公司2013年XX月财务分析报告经营情况概况主要经营指标(单位:万元)项目本期数预算数预算执行率上年同期数同期增长生产量(吨)销售量(吨)销售收入(不含税)销售成本销售费用管理费用财务费用利润总额净利润销售净利润率【文字分析说明】 分析要点:指标本期实现数、完成预期情况、较上年同期增减情况、指标 异常波 动的原因分析、整体经营情况的综述总结等。销售情况分析1、整体对比分析项目本期数预算数预算执行率上年同期数同期增长销售量(吨)销售收入(不含税万元)退货率【文字分析说明】分析要点:本期整体销售情况、退货情况、各项 指标与预算及上年同期对比增减变动情况、指标异常波动的原因分析等。

2、2、按产品类型分析产品名称数量(吨)金额(不含税,万元)本期占仔上年 同期数量本期比 占仔上年 同期金额XXX合计【文字分析说明】分析要点:本期销售各种产品的情况、销售结构分析、与上年同期对 比的波动原因分析等。盈利能力分析项目本期数预算数预算执行率上年同期数同期增长利润总额(万元)利润增长额利润增长率销售毛利率销售净利润率成本费用利润率总资产利润率净资产收益率【文字分析说明】分析要点:本期盈利情况、完成预期情况、较 上年同期增减额及增减率情况、指 标异常波动的原因分析、盈利能力评析等。项 目销量(吨)销售 单价 (元/吨)单位 成本(元/吨)销售 毛利 (元/吨)销售 毛利率销售毛利 占比A

3、BCD=A*(B-C)E=D/(A*B)F=D/ EDXXX总计【文字分析说明】 分析要点:本期销售各产品的盈利情况和盈利 结构分析、列举 盈利较大和较好的 产品等。生产成本分析项目本期数上年同期数增减额增减率生产量(吨)总成本(万元)单位成本(元/吨)【文字分析说明】 分析要点:本期生产成本情况、与预期和上年同期增减变动情况、异常波动的原 因分析等。产品名称单位生产成本(元/吨)直接 材料直接 人工燃料 动力包装 物制造 费用合计工业萘本期上期金额本期上期金额总计本期上期金额【文字分析说明】分析要点:本期各产品单位生产成本情况、较上年同期增减变动情况、单位成本增减变动的原因分析等。、期间费用

4、分析1 销售费用分析费用项目本期数预算数(万元)预算 执行率上年同期 数(万元)同期 增长金额(万元)占比工资合计【文字分析说明】分析要点:本期销售费用情况、完成预期情况、较 上年同期增减额及增减率情况、销售费用项目占比分析、费用项目异常波动的原因分析等。2 管理费用分析费用项目本期数预算数(万元)预算 执行率上年同期 数(万元)同期 增长金额(万元)占比工资合计【文字分析说明】分析要点:本期管理费用情况、完成预期情况、较 上年同期增减额及增减率情况、管理费用项目占比分析、费用项目异常 波动的原因分析等。3 财务费用分析费用项目本期数预算数(万元)预算 执行率上年同期 数(万元)同期 增长金额

5、(万元)占比利息支出合计【文字分析说明】分析要点:本期财务费用情况、完成预期情况、较上年同期增减额及增减率情况、财务费用项目占比分析、费用项目异常波动的原因分析等。、资产分析1资金分析项目序号本期数(万元)预算数(万元)预算执行率期初货币资金余额1加:寸营业务货款收入2其他业务收入3营业外收入4收回借款5其他6小计7公司内部往来(转入)8银行借入资金9小计10资金来源合计11减:支付货款12费用支出13生产成本费用支出14缴纳各种保险及税费15其他/借款16在建工程17购置固定资产18小计19归还银行借入资金20公司内部往来(转出)21小计22资金支出合计23期末货币资金余额24I文字分析分析

6、要点:本期资金来源及使用情况、资 金预算执行情况等。2存货分析项目本期数预算数上年 同期数预算 执行率同期增长存货现值存货数量(吨)其中:原材料半成品产成品存货金额(万元)其中:原材料半成品产成品存货周转天数【文字分析说明】分析要点:本期存货情况、存货结存与预算和上年同期对比的增减变动情况、存货项目分析、项目异常波动分析、存货周转分析、异常存货(女积压、呆滞)分析等。3 应收帐款分析项目本期数预算数上年同期数预算执行率同期增长应收帐款金额应收帐款周转天数项目三个月以内三至六个月六个月至一年一年以上合计6XXX客户合计【文字分析说明】分析要点:本期应收帐款情况、应收帐款本期金额(未计提坏帐准备前的金额)与预算和上年同期对比的增减变动情况、应收帐款帐龄分析、应收帐款周转分析、 应收帐款回收性及坏帐计提原因分析等。4 偿债能力分析企业本期数预算数上年同期数流动比例速动比例资产负

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