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文档简介
1、动力电池项目立项申请报告一、项目及性质(一)项目名称动力电池项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略
2、,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略
3、需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70亩1.1总建筑面积78947.99容积率1.691.2基底面积28466.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩356.852总投资万元32014.042.1建设投资万元25306
4、.722.1.1工程费用万元22051.922.1.2工程建设其他费用万元2540.332.1.3预备费万元714.472.2建设期利息万元696.362.3流动资金万元6010.963资金筹措万元32014.043.1自筹资金万元17802.503.2银行贷款万元14211.544营业收入万元71800.00正常运营年份5总成本费用万元58431.566利润总额万元13051.187净利润万元9788.388所得税万元3262.809增值税万元2643.8210税金及附加万元317.2611纳税总额万元6223.8812工业增加值万元20887.0113盈亏平衡点万元24662.93产值14
5、回收期年5.63含建设期24个月15财务内部收益率23.93%所得税后16财务净现值万元13838.33所得税后三、项目提出的理由动力电池即为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。其主要区别于用于汽车发动机起动的起动电池。多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。2018年,新能源汽车生产合格证数量实现持续高增长,10月份,新能源汽车产量为13.6万辆,同比增长83%;电池装机总电量约为664万度,同比增长130%。2017年,新能源汽车各月产量均持续增长。2018年1-5月,产量同比持续高增长,6-10月的客车调整
6、幅度较大,10月,新能源乘用车平均带电量比去年同期增加了17度,达到40度。拉动国内整体新能源汽车单车带电量增加了10度,达到49度,表现良好。2018年10月份新能源汽车动力电池月度数据,10月,我国动力电池产量共计7.1GWh,环比增长1.1%。其中三元电池产量达4.3GWh,占产量总比61.3%,产量占比持续提高,环比增长5.3%;磷酸铁锂电池产量2.6GWh,占产量总比37.6%,环比下降5.3%。2018年10月新能源汽车产量13.6万辆,同比增长83%;电池装机总电量约664万度,同比增长130%。由于3-5月的年初抢装特征使新能源汽车产量爆发增长。7-10月的新补贴政策起步期的产
7、量增长较好。由于5月的客车抢装结束,导致6-7月的客车产量环比下降比较明显,进而影响到电池的装机量。8月之后电池装机量达到年内新高,这主要得益于市场对明年开始的新能源车补贴政策调整的预期。2017年1-12月的新能源车产量81万辆,同比增长99%,而电池的需求累计达到3602万度电,在上半年负增长的背景下,下半年同比大幅正增长,实现30%的增长。恢复增长的主要原因是8-12月的同比电池装车需求增长较快。2018年1-10月的电池需求同比增长1.1倍,3593万度的电量相当于较2017年的低增长的基数情况下,2018年的1-10月较好。但6-7月减速效果很突出,8-10月逐步恢复。2018年1-
8、10月新能源车电池用量3593万度,较2017年1-10月的1752万度增加1800万度。2018年10月的电池用量664万度,环比9月增长10%。但结构上分化也较明显。从车辆细分类别来看,2018年10月乘用车电池装机电量约466万度,同比去年的122万度增长340万度;客车电池装机电量132万度,同比增长30万度;专用车电池装机电量66万度,同比增长1万度,乘用车表现较突出。在电池品种方面,2018年1-10月的三元电池占比达到57%,较2017年的50%提升7个百分点,2017年较16年的24%也提升了26个百分点。而锰酸锂和钛酸锂的需求逐步减弱。10月的磷酸铁锂到37%,也是合理回归。
9、从不同电池类型来看,2018年的电池三元化趋势持续。10月乘用车装机总电量中三元锂占比持续提升,插混达到100%。10月纯电动达到91%,磷酸铁锂稍有回升,也是较有特色的。但客车电池以磷酸铁锂为主,但占比不高,锰酸锂、超级电容的产比也有一定的市场空间。2018年10月的磷酸铁锂客车电池需求表现较好,达到94%。四、发展思路以新发展理念统领发展全局,加快供给侧结构性改革,大力发展特色产业,促进产业链、创新链、服务链、信息链、人才链联动发展,全面提升创新发展能力和核心竞争力,培育区域国民经济新支柱。五、选址、建设规模和方案(一)项目建设选址本期项目选址位于xx,占地面积约70亩。项目拟定建设区域地
10、理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx动力电池的经营能力。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积78947.99,其中:生产工程54798.71,仓储工程8130.13,行政办公及生活服务设施10189.13,公共工程5830.02。二、总投资及资金构成(一)建设投资估算本期项目建设投资25306.72万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款14211.54万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息696.3
11、6万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为6010.96万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资32014.04万元,其中:建设投资25306.72万元,占项目总投资的79.05%;建设期利息696.36万元,占项目总投资的
12、2.18%;流动资金6010.96万元,占项目总投资的18.78%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资32014.04万元,其中申请银行长期贷款14211.54万元,其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用10362.5011104.36585.0622051.9288.28%1.1建筑工程费10362.5010362.5041.48%1.2设备购置费11104.3611104.3644.45%1.3安装工程费585.06585.062.34%2固定资产其他费用1516.551516.556.07%3预备费
13、714.47714.472.86%3.1基本预备费371.29371.291.49%3.2涨价预备费343.18343.181.37%4建设期利息696.36696.362.79%5固定资产投资24979.30100.00%6固定资产投资合计24979.30100.00%总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资32014.04100.00%1.1建设投资25306.7279.05%1.1.1工程费用22051.9268.88%1.1.1.1建筑工程费10362.5032.37%1.1.1.2设备购置费11104.3634.69%1.1.1.3安装工程费585.061.83%
14、1.1.2工程建设其他费用2540.337.94%1.1.2.1土地出让金1023.783.20%1.1.2.2其他前期费用1516.554.74%1.2.3预备费714.472.23%1.2.3.1基本预备费371.291.16%1.2.3.2涨价预备费343.181.07%1.2建设期利息696.362.18%1.3流动资金6010.9618.78%七、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入(SP):71800.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):58431.56万元。3、项目达产年净利润(NP):9788.38万元。4、财务内部收益率(FIRR):23.93%。5、全部投资回
15、收期(Pt):5.63年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):24662.93万元(产值)。八、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0050260.0061030.0071800.0071800.0071800.0071800.0071800.0071800.002增值税0.002056.732497.462643.822643.822643.822643.822643.822643.822.1销项税0.006533.807933.909334.009334.009334.009334.009334.009334.002.2进项税0.004477.075436.446690.186690.186690.186690
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