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文档简介
1、出差住宿补贴制度 一、出差的办理程序 1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金,经部门经理同意,分管领导批准,最后将出差申请或出差计划送资源部备案方可出差。 2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费,并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项,按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。 3、出差人员返回公司后,应就出差事项完成情况,向部门经理或分管领导进行汇报,同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及xx费用明细。 4、出差人员根据本出差补助制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据,如实填写差旅费报销单,按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的
2、规定办理报销手续。 5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、出差补助标准 (一)城市间交通费 1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。 1)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的,需经本单位领导批准方可乘坐飞机。 2)副部长以及相当职务的人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 2、乘坐飞机,往返机场的专线客车
3、费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。 3、乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。 (二)伙食补助费 1、出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费,回所在单位如实申报,每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。 2、出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。 (三)住宿费 1、财政部
4、根据各地的经济发展水平和物价水平,分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。 2、中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准:副部长级人员住套间,司局级人员住标准间,处级以下人员两人住一个标准间。 出差人员必须到定点饭店住宿,住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的,在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 出差到没有定点饭店的地方,住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。 定点饭店通过招标、协商方式确定, _另行公布。 3、出差人员无住宿-费-发-票,一律不予报销住宿费。 4、中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿,其住宿费在出差地住宿费开支标准上
5、限以内凭据报销。 (四)公杂费 1、出差人员由所在单位、接待单位或其他单位交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。 2、出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元,用于补助市内交通、通讯等支出。 (五)调动、搬迁的差旅费 1、工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,按出差的有关规定执行。 工作人员调动工作,一般不得乘坐飞机。 工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费,在每人每公里1元以内凭据报销,超过部分自理。 (六)参加会议等的差旅费 1、工作人员外出参加会议,会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的,会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。 2、到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间,每人每天发放伙食补助费15元,不报销住宿费和公杂费。 三、下列出差费用不得报销 1、健身娱乐美容费用; 2、差地商场等地方发生的任何私人购物费用; 3、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用; 4、公司指定审批人认为不得报销
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