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文档简介

财务公司保密制度 一、本公司财务保密是为了落实公司财务制度,规范公司的财务管理工作,保证公司的财务安全而对公司财务人员的日常工作及各部门应注意事项做出的相关规定。 (二)、财务人员详尽事宜保密要求: 公司财务人员在其职责范围内对本实施细则第(一)条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。 财务人员在其职责范围内,按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告,定期将其装订成册进行临时性保管,两个会计年度后,相关财务人员必须及时给会计档案管理部门或者按会计档案管理办法进行管理。在临时保管期间,财务负责人、企业法人有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。 各财务人员不得在未经公司企业法人、财务负责人等同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料,公司有关规章制度,证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。对单位外部提供财务报表、统计报表、其它财务数据时,必须经领导审核与批准。 所有财务数据只能为工作的目的使用此类信息。 【财务公司保密制度】相关文章: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 模板,内容仅供参考

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