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文档简介
1、关于方便食品项目立项申请报告一、项目提出的理由现代快节奏的生活让更多人偏好选择更快捷、便利的就餐方式,而2020年以来受疫情影响,外出就餐、外卖送餐受限,方便食品便成了宅家人群最快速的解馋方式,速冻食品、方便面、自热即食火锅/米饭等方便食品热销。方便食品通常指食品经过加工和处理,不需处理或只需短时间烹调即可食用,便于运输、携带的食品。方便食品又可具体划分为米、面制品、速冻食品、方便面、其他方便食品等几大类。作为传统正餐的替代方案,方便食品可以减少就餐准备时间,和外卖、便利店轻食等正餐替代方案相比,亦有易于便携保存、较高性价比、标准化程度高等特点,满足消费者对于快捷方便、营养美味等诉求,整体市场
2、规模保持了稳定的增长。2019年国内方便食品行业规模为4500亿元,若按照年均复合增速6%计算,预计2025年可达到6300亿元。疫情期间,外出就餐、外出探亲等消费场景缺失,相比于其他与餐饮业关联度较大的酒类或与节庆礼品属性较强的食饮子行业,方便食品由于较大程度补充了居家饮食的便捷性需求,受疫情短期冲击影响较小,不仅多个品类在商超、电商等渠道销售获得爆发性增长,出现供不应求的情况,并且此次爆发也加快了方便食品对消费者习惯的培育及渗透,有望在疫情后继续满足新兴消费群体更多元化需求从而实现更快发展。2020年疫情期间(1月24日-2月20日),速冻食品各细分产品同比均获大幅增长,具体来看,在天猫平
3、台上,海鲜丸类总销量同比增1675%,方便面总销量同比增加57%,水饺馄炖类总销量同比增78%,即食火锅总销量同比增144%,肉制品总销量同比增264%,汤圆总销量同比增60%。受益于疫情期间家庭内就餐频次提高,速冻食品需求量快速增长。受到疫情因素的影响,速冻食品行业2020Q1实现收入40亿元,同比增长15%,收入增速较2019Q1提升6.9pct。疫情导致C端速冻食品需求大幅度增加,但对B端餐饮产生一定影响,行业龙头通过积极的渠道结构和产品结构调整,并加速推进复工复产,以满足市场需求,行业龙头均在20Q1实现了较快的增长,安井食品和三全食品在2020Q1实现收入增速17%、16%,均高于行
4、业平均(14.6%)。且在此轮疫情中,小企业的原材料采购和渠道受影响程度更大,行业集中度有望加速提升。2019年线上方便食品消费中女性消费贡献60%以上,且呈上升趋势,并且尽管当前男性年客单价略高于女性10%,但女性消费者客单价增速远高于男性,具有更强的增长空间。分代际来看,8590后消费群体贡献约50%,其中90后、95后的消费规模增速较快,且客单价较高,而70前消费者虽整体占比较小,但客单价及增速表现领先其他年龄层,有能力为更优质的方便食品买单。随着生活水平的提升,消费者会更重视产品的品牌和质量,价格敏感性相对降低。近年来,方便面产品不断升级,容器面占比从2010年的29%提升至2018年
5、的44%,零售均价2015-2019年的复合增速在4.20%。自热食品早期主要是用于军事行动和野外作业,2016年下半年,自热火锅开始在网络平台上进行发酵,其中食材技术特点及创新研发加持获得市场关注,到2017年自热火锅市场彻底爆发,带火了一批自热食品品牌,从传统餐饮企业到新兴线上品牌纷纷推出基于自热设备的多种方便食品,使得自热食品迅速冲上行业前列。自热食品本身具有食用便捷、时效性的特点,仅需倒入冷水、几分钟后就能享受美食,且品类丰富,火锅、饭、面、粉、汤、粥等一应俱全,既可以作都市快节奏生活加餐,也可以作为旅游出行配餐选择,消费场景更多元,从品质上看,自热食品与常规速食相比品质更接近堂食,而
6、非简单的代餐,更满足消费者味蕾需求。二、项目及性质1、项目名称:方便食品项目2、承办单位名称:xxx有限责任公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx5、项目联系人:袁xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积76667.00约115亩1.1总建筑面积133901.58容积率1.751.2基底面积46000.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩383.142总投资万元56333.192.1建设投资万元44515.352.1.1工程费用万元39677.952.1.2工程建设其他费用万元3964.582.1.3预备费万元872.822.2建设期利息万元1290.152.3流动
7、资金万元10527.693资金筹措万元56333.193.1自筹资金万元30003.703.2银行贷款万元26329.494营业收入万元103200.00正常运营年份5总成本费用万元88666.406利润总额万元14105.137净利润万元10578.858所得税万元3526.289增值税万元3570.5910税金及附加万元428.4711纳税总额万元7525.3412工业增加值万元26655.5313盈亏平衡点万元50877.37产值14回收期年7.06含建设期24个月15财务内部收益率12.52%所得税后16财务净现值万元3258.10所得税后三、项目投资主体经过多年的发展,公司拥有雄厚的
8、技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,
9、提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、原则1、开放融合。树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。2、区域协同,部门联动。深入推进区域产业发展协同发展,在更大区域范围内打造产业发展链条,形成错位发展、共同发展格局;加强部门间的统筹协调,建立联动机制,形成合力。3、产业联动,协同发展。统筹协调
10、产业与关联产业联动发展,培育关联生产性服务业,促进产业成链发展,提升产业发展水平,增强行业发展的整体性和协调性,扩大高端产品服务供给,加快产业和产品向价值链中高端跃升。4、坚持创新发展。开发高效适用新技术,拓展产品应用领域,创新行业经营模式,优化资源配置,促进融合,实现创新发展。5、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用,注重需求侧政策支持和引导,营造公平公正的竞争环境,加快推进新产品新服务的应用示范,将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给,培育符合市场需求新消费新业态,进一步激发市场活力。五、选址及建设规模(一)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx方便食品的经营能力。(二)建筑物建
11、设规模本期项目建筑面积133901.58,其中:生产工程80886.75,仓储工程25198.90,行政办公及生活服务设施15947.88,公共工程11868.05。六、项目方向及定位以产业转型升级为发展主线;以质量效率型、集约增长型为主要发展方式;以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高速增长,产业迈向中高端水平,实现产业发展质量和效益全面提升。七、建设期安排项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、项目投资方案(一)建设投资估算本期项目建设投资44515.35万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规
12、划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款26329.49万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1290.15万元。(三)流动资金根据测算,本期项目流动资金为10527.69万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资56333.19万元,其中:建设投资44515.35万元,占项目总投资的79.02%;建设期利息1290.15万元,占项目总投资的2.29%;流动资金10527.69万元,占项目总投资的18.69%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资56333.19万元,其中申请银行长期贷款26329.49万元,其余部分由企业
13、自筹。九、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入(SP):103200.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):88666.40万元。3、项目达产年净利润(NP):10578.85万元。4、财务内部收益率(FIRR):12.52%。5、全部投资回收期(Pt):7.06年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):50877.37万元(产值)。十、投资建议(一)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接,加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系,解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度,对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加
14、大研发投入,普遍建立各类技术创新平台,并积极申报承建创新平台,或与科研院所及高校共建研发机构。(二)健全服务体系健全完善公共信息化、社会融资担保、企业诚信管理等服务体系,建立健全互联互通的民营经济公共服务平台网络,为民营企业提供具有全面、高效、优质的信息服务。推进民营企业征信体系建设,融合金融、税务、海关、市场监管、建设、环保、安监、公安等相关部门的信息资源,建立市场主体信用信息档案,把有违规行为的市场主体列入“黑名单”,形成完善的失信惩罚和守信激励机制。(三)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施,落实知识产权保护制度,打击侵权假冒、以次充好等不良行为,为企业营造良好
15、的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理,完善产业企业质量信用动态评价和公布制度,建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”,营造“守信激励,失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟,规范行业协会等社团组织行业自律,引导行业诚信经营、履行社会责任。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用17541.4620991.681144.8139677.9589.13%1.1建筑工程费17541.4617541.4639.41%1.2设备购置费20991.68209
16、91.6847.16%1.3安装工程费1144.811144.812.57%2工程建设其他费用3964.583964.588.91%2.1土地出让金1744.001744.003.92%2.2其他前期费用2220.582220.584.99%3预备费872.82872.821.96%3.1基本预备费444.52444.521.00%3.2涨价预备费428.30428.300.96%4建设投资合计44515.35100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用17541.4620991.681144.8139677.9590.
17、05%1.1建筑工程费17541.4617541.4639.81%1.2设备购置费20991.6820991.6847.64%1.3安装工程费1144.811144.812.60%2固定资产其他费用2220.582220.585.04%3预备费872.82872.821.98%3.1基本预备费444.52444.521.01%3.2涨价预备费428.30428.300.97%4建设期利息1290.151290.152.93%5固定资产投资44061.50100.00%6固定资产投资合计44061.50100.00%流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年
18、第9年第10年1流动资产0.0052687.3859712.3670249.8470249.8470249.8470249.8470249.8470249.841.1应收账款0.0023709.3226870.5731612.4331612.4331612.4331612.4331612.4331612.431.2存货0.0018440.5820899.3224587.4424587.4424587.4424587.4424587.4424587.441.2.1原辅材料0.005532.176269.807376.237376.237376.237376.237376.237376.231.2
19、.2燃料动力0.00276.61313.49368.81368.81368.81368.81368.81368.811.2.3在产品0.008482.669613.6911310.2211310.2211310.2211310.2211310.2211310.221.2.4产成品0.004149.134702.345532.175532.175532.175532.175532.175532.171.3现金0.004214.994776.995619.995619.995619.995619.995619.995619.991.4预付账款0.006322.487165.488429.98842
20、9.988429.988429.988429.988429.982流动负债0.0044791.6150763.8359722.1559722.1559722.1559722.1559722.1559722.152.1应付账款0.0016124.9818274.9721499.9721499.9721499.9721499.9721499.9721499.972.2预收账款0.0028666.6432488.8538222.1838222.1838222.1838222.1838222.1838222.183流动资金0.007895.778948.5410527.6910527.6910527.
21、6910527.6910527.6910527.694流动资金增加0.007895.771052.771579.155铺底流动资金0.0015806.2117913.7121074.9521074.9521074.9521074.9521074.9521074.95总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资56333.19100.00%1.1建设投资44515.3579.02%1.1.1工程费用39677.9570.43%1.1.1.1建筑工程费17541.4631.14%1.1.1.2设备购置费20991.6837.26%1.1.1.3安装工程费1144.812.03%1.
22、1.2工程建设其他费用3964.587.04%1.1.2.1土地出让金1744.003.10%1.1.2.2其他前期费用2220.583.94%1.2.3预备费872.821.55%1.2.3.1基本预备费444.520.79%1.2.3.2涨价预备费428.300.76%1.2建设期利息1290.152.29%1.3流动资金10527.6918.69%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0077400.0087720.00103200.00103200.00103200.00103200.001032
23、00.00103200.002增值税0.003144.313563.553570.593570.593570.593570.593570.593570.592.1销项税0.0010062.0011403.6013416.0013416.0013416.0013416.0013416.0013416.002.2进项税0.006917.697840.059845.419845.419845.419845.419845.419845.413税金及附加0.00377.32427.63428.47428.47428.47428.47428.47428.473.1城市维护建设税0.00220.10249.
24、45249.94249.94249.94249.94249.94249.943.2教育费附加0.0094.33106.91107.12107.12107.12107.12107.12107.123.3地方教育附加0.0062.8971.2771.4171.4171.4171.4171.4171.41利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0077400.0087720.00103200.00103200.00103200.00103200.00103200.00103200.002税金及附加0.00377.32427.63428.47428.47428.47428.47428.47428.473总成本费用0.0070928.7378023.8088666.4088666.4088666.4088666.4088666.4088666.404补贴收入5利润总额0.006093.959268.5714105.1
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