QP-22最终入库及出货检验控制程序_第1页
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文档简介

1、目 录内页版本受控标记1. 目的2. 范围3. 权责4. 作业内容5. 参考文件6. 记录表单页码版本正本印章P1A.0P2A.0P3A.0副本印章(红色有效、严禁拷贝)修订记录次数版本修订日期页次更改内容制订审核批准1.目的针对制造部门生产完成之产品作抽样检验,确认产品出货质量.2.范围凡公司之成品均适用3.权责3.1品保部:负责所有最终入库及出货成品之检验工作.3.2业务部:负责与客户相关事宜之联络.4.作业内容4.1 检验要求4.1.2特殊抽样:采用MIL-STD-1916抽样计划执行.零收一退允收标准. 不论抽验多少样品尺寸 性能抽验检验一律记录5pcs,并记录在QA检验记录表上. 此

2、类抽验为汽车行业者及光电产品上使用.4.1.3抽样计划调整时依MIL-STD-1916模式作业.4.1.4 客户要求时则依客户所订之抽验方式实施成品抽验。4.1.5检验标准依照QA检验标准书检验.4.1.6 QA发现规范或新缺陷外之不良,应依实配评估或送样至客户确认并签发限度样品再判定.4.1.7 当产品检验的项目被客户指定为外观件项目时,必须配备适当的检验环境、标准样品,检验人员需经过培训合格并具备检验的能力。培训依【教育训练管理程序】进行.4.2 客户到厂验货4.2.1 生管根据制造进度通知业务,由业务发文或电话通知客户,安排验货相关事项.4.3 全尺寸检验:4.3.1新产品送样前,品保部

3、门应依据客户或QC工程图的要求产品执行一次全尺寸检验,把结果记录于FAI样品检测报告,并提交客户验证。4.3.2品保部QA每年(6月/12月)针对客户的产品执行一次全尺寸检验,把结果记录于QA检验记录表。4.3.3 当客户未要求,且产品为非汽车行业者,可不执行全尺寸检验。4.4 合格成品处理4.4.1入库前或出货前由QA分别依QA检验标准书及客户图纸检验并分别填写QA检验记录表及出货检验报告.4.4.2经检验合格,由QA盖 PASS章,以便追溯.4.5不合格品处理4.5.1不合格品必须标识,区隔储存,依【不合格品管制程序】处理.4.6 品保对于制造成品之堆栈存放方式应随时主动稽查,发现有未依规定之事项应要求立即改善.5.参考文件5.1【制程检验控制程序

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