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文档简介

泓域咨询MACRO/ 瓦楞纸板项目立项申请报告瓦楞纸板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37231.94平方米(折合约55.82亩),其中:净用地面积37231.94平方米(红线范围折合约55.82亩)。项目规划总建筑面积59943.42平方米,其中:规划建设主体工程40635.01平方米,计容建筑面积59943.42平方米;预计建筑工程投资4662.96万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为瓦楞纸板,根据市场情况,预计年产值27799.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10425.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4662.964829.50186.7710425.501.1工程费用万元4662.964829.5017350.911.1.1建筑工程费用万元4662.964662.9632.01%1.1.2设备购置及安装费万元4829.504829.5033.16%1.2工程建设其他费用万元933.04933.046.41%1.2.1无形资产万元503.73503.731.3预备费万元429.31429.311.3.1基本预备费万元203.92203.921.3.2涨价预备费万元225.39225.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元10425.5010425.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4140.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17350.918823.8216418.9717350.9117350.9117350.911.1应收账款万元5205.272082.114164.225205.275205.275205.271.2存货万元7807.913123.166246.337807.917807.917807.911.2.1原辅材料万元2342.37936.951873.902342.372342.372342.371.2.2燃料动力万元117.1246.8593.69117.12117.12117.121.2.3在产品万元3591.641436.662873.313591.643591.643591.641.2.4产成品万元1756.78702.711405.421756.781756.781756.781.3现金万元4337.731735.093470.184337.734337.734337.732流动负债万元13210.255284.1010568.2013210.2513210.2513210.252.1应付账款万元13210.255284.1010568.2013210.2513210.2513210.253流动资金万元4140.661656.263312.534140.664140.664140.664铺底流动资金万元1380.21552.091104.171380.211380.211380.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14566.16万元,其中:固定资产投资10425.50万元,占项目总投资的71.57%;流动资金4140.66万元,占项目总投资的28.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4662.96万元,占项目总投资的32.01%;设备购置费4829.50万元,占项目总投资的33.16%;其它投资933.04万元,占项目总投资的6.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10425.50+4140.66=14566.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14566.16139.72%139.72%100.00%2项目建设投资万元10425.50100.00%100.00%71.57%2.1工程费用万元9492.4691.05%91.05%65.17%2.1.1建筑工程费万元4662.9644.73%44.73%32.01%2.1.2设备购置及安装费万元4829.5046.32%46.32%33.16%2.2工程建设其他费用万元503.734.83%4.83%3.46%2.2.1无形资产万元503.734.83%4.83%3.46%2.3预备费万元429.314.12%4.12%2.95%2.3.1基本预备费万元203.921.96%1.96%1.40%2.3.2涨价预备费万元225.392.16%2.16%1.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10425.50100.00%100.00%71.57%5建设期间费用万元6流动资金万元4140.6639.72%39.72%28.43%7铺底流动资金万元1380.2213.24%13.24%9.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.67%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度186.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16759.8516759.8540635.0140635.013477.071.1主要生产车间10055.9110055.9124381.0124381.012155.781.2辅助生产车间5363.155363.1513003.2013003.201112.661.3其他生产车间1340.791340.792356.832356.83208.622仓储工程3555.843555.8412550.4712550.47781.032.1成品贮存888.96888.963137.623137.62195.262.2原料仓储1849.041849.046526.246526.24406.142.3辅助材料仓库817.84817.842886.612886.61179.643供配电工程189.64189.64189.64189.6413.283.1供配电室189.64189.64189.64189.6413.284给排水工程218.09218.09218.09218.0911.884.1给排水218.09218.09218.09218.0911.885服务性工程2252.032252.032252.032252.03140.155.1办公用房1258.321258.321258.321258.3261.205.2生活服务993.71993.71993.71993.7166.576消防及环保工程635.31635.31635.31635.3144.486.1消防环保工程635.31635.31635.31635.3144.487项目总图工程94.8294.8294.8294.82119.227.1场地及道路硬化6270.731191.371191.377.2场区围墙1191.376270.736270.737.3安全保卫室94.8294.8294.8294.828绿化工程2167.0275.85合计23705.5859943.4259943.424662.96(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费4829.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量462321.61千瓦时,折合56.82吨标准煤。2、项目年总用水量11851.79立方米,折合1.01吨标准煤。3、“瓦楞纸板项目投资建设项目”,年用电量462321.61千瓦时,年总用水量11851.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.83吨标准煤/年。达产年综合节能量14.46吨标准煤/年,项目总节能率27.18%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“瓦楞纸板项目”主要从事瓦楞纸板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性瓦楞纸板项目选址于某某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园环境保护规

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