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文档简介

泓域咨询MACRO/ 型混凝土站项目立项申请报告型混凝土站项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24699.01平方米(折合约37.03亩),其中:净用地面积24699.01平方米(红线范围折合约37.03亩)。项目规划总建筑面积34825.60平方米,其中:规划建设主体工程26480.88平方米,计容建筑面积34825.60平方米;预计建筑工程投资2544.96万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为型混凝土站,根据市场情况,预计年产值21517.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7276.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2544.963012.61196.507276.401.1工程费用万元2544.963012.6114251.651.1.1建筑工程费用万元2544.962544.9625.25%1.1.2设备购置及安装费万元3012.613012.6129.88%1.2工程建设其他费用万元1718.831718.8317.05%1.2.1无形资产万元951.80951.801.3预备费万元767.03767.031.3.1基本预备费万元338.35338.351.3.2涨价预备费万元428.68428.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元7276.407276.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2804.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14251.658836.2612386.5314251.6514251.6514251.651.1应收账款万元4275.492779.073420.404275.494275.494275.491.2存货万元6413.244168.615130.596413.246413.246413.241.2.1原辅材料万元1923.971250.581539.181923.971923.971923.971.2.2燃料动力万元96.2062.5376.9696.2096.2096.201.2.3在产品万元2950.091917.562360.072950.092950.092950.091.2.4产成品万元1442.98937.941154.381442.981442.981442.981.3现金万元3562.912315.892850.333562.913562.913562.912流动负债万元11447.227440.699157.7811447.2211447.2211447.222.1应付账款万元11447.227440.699157.7811447.2211447.2211447.223流动资金万元2804.431822.882243.542804.432804.432804.434铺底流动资金万元934.80607.63747.85934.80934.80934.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10080.83万元,其中:固定资产投资7276.40万元,占项目总投资的72.18%;流动资金2804.43万元,占项目总投资的27.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2544.96万元,占项目总投资的25.25%;设备购置费3012.61万元,占项目总投资的29.88%;其它投资1718.83万元,占项目总投资的17.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7276.40+2804.43=10080.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10080.83138.54%138.54%100.00%2项目建设投资万元7276.40100.00%100.00%72.18%2.1工程费用万元5557.5776.38%76.38%55.13%2.1.1建筑工程费万元2544.9634.98%34.98%25.25%2.1.2设备购置及安装费万元3012.6141.40%41.40%29.88%2.2工程建设其他费用万元951.8013.08%13.08%9.44%2.2.1无形资产万元951.8013.08%13.08%9.44%2.3预备费万元767.0310.54%10.54%7.61%2.3.1基本预备费万元338.354.65%4.65%3.36%2.3.2涨价预备费万元428.685.89%5.89%4.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7276.40100.00%100.00%72.18%5建设期间费用万元6流动资金万元2804.4338.54%38.54%27.82%7铺底流动资金万元934.8112.85%12.85%9.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.78%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度196.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11137.3911137.3926480.8826480.882128.671.1主要生产车间6682.436682.4315888.5315888.531319.781.2辅助生产车间3563.963563.968473.888473.88681.171.3其他生产车间890.99890.991535.891535.89127.722仓储工程2362.952362.955424.075424.07317.102.1成品贮存590.74590.741356.021356.0279.282.2原料仓储1228.731228.732820.522820.52164.892.3辅助材料仓库543.48543.481247.541247.5472.933供配电工程126.02126.02126.02126.028.293.1供配电室126.02126.02126.02126.028.294给排水工程144.93144.93144.93144.937.414.1给排水144.93144.93144.93144.937.415服务性工程1496.541496.541496.541496.5487.495.1办公用房740.05740.05740.05740.0543.655.2生活服务756.49756.49756.49756.4938.616消防及环保工程422.18422.18422.18422.1827.776.1消防环保工程422.18422.18422.18422.1827.777项目总图工程63.0163.0163.0163.01-81.797.1场地及道路硬化4378.90925.01925.017.2场区围墙925.014378.904378.907.3安全保卫室63.0163.0163.0163.018绿化工程1429.2850.02合计15753.0334825.6034825.602544.96(四)设备方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3012.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1325533.51千瓦时,折合162.91吨标准煤。2、项目年总用水量14037.90立方米,折合1.20吨标准煤。3、“型混凝土站项目投资建设项目”,年用电量1325533.51千瓦时,年总用水量14037.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.11吨标准煤/年。达产年综合节能量67.03吨标准煤/年,项目总节能率20.57%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“型混凝土站项目”主要从事型混凝土站项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性型混凝土站项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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