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泓域咨询MACRO/ 家具机装备表面喷漆投资建设项目立项申请家具机装备表面喷漆投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13119.89平方米(折合约19.67亩),其中:净用地面积13119.89平方米(红线范围折合约19.67亩)。项目规划总建筑面积14694.28平方米,其中:规划建设主体工程11167.49平方米,计容建筑面积14694.28平方米;预计建筑工程投资1285.05万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为家具机装备表面喷漆,根据市场情况,预计年产值8033.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3701.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1285.051762.44188.183701.501.1工程费用万元1285.051762.445220.491.1.1建筑工程费用万元1285.051285.0526.79%1.1.2设备购置及安装费万元1762.441762.4436.74%1.2工程建设其他费用万元654.01654.0113.63%1.2.1无形资产万元354.52354.521.3预备费万元299.49299.491.3.1基本预备费万元119.95119.951.3.2涨价预备费万元179.54179.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元3701.503701.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1095.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5220.494168.704682.345220.495220.495220.491.1应收账款万元1566.151018.001174.611566.151566.151566.151.2存货万元2349.221526.991761.922349.222349.222349.221.2.1原辅材料万元704.77458.10528.57704.77704.77704.771.2.2燃料动力万元35.2422.9026.4335.2435.2435.241.2.3在产品万元1080.64702.42810.481080.641080.641080.641.2.4产成品万元528.57343.57396.43528.57528.57528.571.3现金万元1305.12848.33978.841305.121305.121305.122流动负债万元4125.292681.443093.974125.294125.294125.292.1应付账款万元4125.292681.443093.974125.294125.294125.293流动资金万元1095.20711.88821.401095.201095.201095.204铺底流动资金万元365.06237.29273.80365.06365.06365.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4796.70万元,其中:固定资产投资3701.50万元,占项目总投资的77.17%;流动资金1095.20万元,占项目总投资的22.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1285.05万元,占项目总投资的26.79%;设备购置费1762.44万元,占项目总投资的36.74%;其它投资654.01万元,占项目总投资的13.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3701.50+1095.20=4796.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4796.70129.59%129.59%100.00%2项目建设投资万元3701.50100.00%100.00%77.17%2.1工程费用万元3047.4982.33%82.33%63.53%2.1.1建筑工程费万元1285.0534.72%34.72%26.79%2.1.2设备购置及安装费万元1762.4447.61%47.61%36.74%2.2工程建设其他费用万元354.529.58%9.58%7.39%2.2.1无形资产万元354.529.58%9.58%7.39%2.3预备费万元299.498.09%8.09%6.24%2.3.1基本预备费万元119.953.24%3.24%2.50%2.3.2涨价预备费万元179.544.85%4.85%3.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3701.50100.00%100.00%77.17%5建设期间费用万元6流动资金万元1095.2029.59%29.59%22.83%7铺底流动资金万元365.079.86%9.86%7.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.54%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度188.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4966.244966.2411167.4911167.491074.291.1主要生产车间2979.742979.746700.496700.49666.061.2辅助生产车间1589.201589.203573.603573.60343.771.3其他生产车间397.30397.30647.71647.7164.462仓储工程1053.661053.662292.412292.41160.382.1成品贮存263.42263.42573.10573.1040.092.2原料仓储547.90547.901192.051192.0583.402.3辅助材料仓库242.34242.34527.25527.2536.893供配电工程56.2056.2056.2056.204.423.1供配电室56.2056.2056.2056.204.424给排水工程64.6264.6264.6264.623.964.1给排水64.6264.6264.6264.623.965服务性工程667.32667.32667.32667.3246.695.1办公用房381.04381.04381.04381.0420.965.2生活服务286.28286.28286.28286.2823.286消防及环保工程188.25188.25188.25188.2514.826.1消防环保工程188.25188.25188.25188.2514.827项目总图工程28.1028.1028.1028.10-41.097.1场地及道路硬化1780.46334.20334.207.2场区围墙334.201780.461780.467.3安全保卫室28.1028.1028.1028.108绿化工程616.5121.58合计7024.3914694.2814694.281285.05(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1762.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量1345630.91千瓦时,折合165.38吨标准煤。2、项目年总用水量6611.13立方米,折合0.56吨标准煤。3、“家具机装备表面喷漆投资建设项目投资建设项目”,年用电量1345630.91千瓦时,年总用水量6611.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.94吨标准煤/年。达产年综合节能量55.31吨标准煤/年,项目总节能率20.88%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“家具机装备表面喷漆投资建设项目”主要从事家具机装备表面喷漆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性家具机装备表面喷漆投资建设项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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