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泓域咨询MACRO/ 羽绒制品投资建设项目立项申请羽绒制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50111.71平方米(折合约75.13亩),其中:净用地面积50111.71平方米(红线范围折合约75.13亩)。项目规划总建筑面积53619.53平方米,其中:规划建设主体工程35858.71平方米,计容建筑面积53619.53平方米;预计建筑工程投资4115.00万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为羽绒制品,根据市场情况,预计年产值43598.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14914.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4115.006481.42198.5214914.811.1工程费用万元4115.006481.4233450.321.1.1建筑工程费用万元4115.004115.0021.15%1.1.2设备购置及安装费万元6481.426481.4233.32%1.2工程建设其他费用万元4318.394318.3922.20%1.2.1无形资产万元2445.892445.891.3预备费万元1872.501872.501.3.1基本预备费万元900.77900.771.3.2涨价预备费万元971.73971.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元14914.8114914.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4538.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33450.3213261.8823600.6533450.3233450.3233450.321.1应收账款万元10035.104515.797024.5710035.1010035.1010035.101.2存货万元15052.646773.6910536.8515052.6415052.6415052.641.2.1原辅材料万元4515.792032.113161.054515.794515.794515.791.2.2燃料动力万元225.79101.61158.05225.79225.79225.791.2.3在产品万元6924.213115.904846.956924.216924.216924.211.2.4产成品万元3386.841524.082370.793386.843386.843386.841.3现金万元8362.583763.165853.818362.588362.588362.582流动负债万元28911.5813010.2120238.1128911.5828911.5828911.582.1应付账款万元28911.5813010.2120238.1128911.5828911.5828911.583流动资金万元4538.742042.433177.124538.744538.744538.744铺底流动资金万元1512.90680.811059.041512.901512.901512.903、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19453.55万元,其中:固定资产投资14914.81万元,占项目总投资的76.67%;流动资金4538.74万元,占项目总投资的23.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4115.00万元,占项目总投资的21.15%;设备购置费6481.42万元,占项目总投资的33.32%;其它投资4318.39万元,占项目总投资的22.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14914.81+4538.74=19453.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19453.55130.43%130.43%100.00%2项目建设投资万元14914.81100.00%100.00%76.67%2.1工程费用万元10596.4271.05%71.05%54.47%2.1.1建筑工程费万元4115.0027.59%27.59%21.15%2.1.2设备购置及安装费万元6481.4243.46%43.46%33.32%2.2工程建设其他费用万元2445.8916.40%16.40%12.57%2.2.1无形资产万元2445.8916.40%16.40%12.57%2.3预备费万元1872.5012.55%12.55%9.63%2.3.1基本预备费万元900.776.04%6.04%4.63%2.3.2涨价预备费万元971.736.52%6.52%5.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14914.81100.00%100.00%76.67%5建设期间费用万元6流动资金万元4538.7430.43%30.43%23.33%7铺底流动资金万元1512.9110.14%10.14%7.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.61%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度198.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27850.7227850.7235858.7135858.713027.151.1主要生产车间16710.4316710.4321515.2321515.231876.831.2辅助生产车间8912.238912.2311474.7911474.79968.691.3其他生产车间2228.062228.062079.812079.81181.632仓储工程5908.925908.9211544.5311544.53708.782.1成品贮存1477.231477.232886.132886.13177.192.2原料仓储3072.643072.646003.166003.16368.572.3辅助材料仓库1359.051359.052655.242655.24163.023供配电工程315.14315.14315.14315.1421.773.1供配电室315.14315.14315.14315.1421.774给排水工程362.41362.41362.41362.4119.474.1给排水362.41362.41362.41362.4119.475服务性工程3742.323742.323742.323742.32229.765.1办公用房1791.291791.291791.291791.29101.735.2生活服务1951.031951.031951.031951.0397.736消防及环保工程1055.731055.731055.731055.7372.926.1消防环保工程1055.731055.731055.731055.7372.927项目总图工程157.57157.57157.57157.57-118.387.1场地及道路硬化10896.552277.502277.507.2场区围墙2277.5010896.5510896.557.3安全保卫室157.57157.57157.57157.578绿化工程4386.47153.53合计39392.8253619.5353619.534115.00(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费6481.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1243842.04千瓦时,折合152.87吨标准煤。2、项目年总用水量29096.43立方米,折合2.49吨标准煤。3、“羽绒制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1243842.04千瓦时,年总用水量29096.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.36吨标准煤/年。达产年综合节能量38.84吨标准煤/年,项目总节能率20.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“羽绒制品投资建设项目”主要从事羽绒制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性羽绒制品投资建设项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。

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