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泓域咨询MACRO/ 甘宝素投资建设项目立项申请甘宝素投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23718.52平方米(折合约35.56亩),其中:净用地面积23718.52平方米(红线范围折合约35.56亩)。项目规划总建筑面积30122.52平方米,其中:规划建设主体工程20242.50平方米,计容建筑面积30122.52平方米;预计建筑工程投资2621.87万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为甘宝素,根据市场情况,预计年产值15927.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6041.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2621.872005.41169.896041.291.1工程费用万元2621.872005.4112178.761.1.1建筑工程费用万元2621.872621.8734.21%1.1.2设备购置及安装费万元2005.412005.4126.17%1.2工程建设其他费用万元1414.011414.0118.45%1.2.1无形资产万元574.35574.351.3预备费万元839.66839.661.3.1基本预备费万元385.38385.381.3.2涨价预备费万元454.28454.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元6041.296041.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1622.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12178.765368.628835.4012178.7612178.7612178.761.1应收账款万元3653.631644.132557.543653.633653.633653.631.2存货万元5480.442466.203836.315480.445480.445480.441.2.1原辅材料万元1644.13739.861150.891644.131644.131644.131.2.2燃料动力万元82.2136.9957.5482.2182.2182.211.2.3在产品万元2521.001134.451764.702521.002521.002521.001.2.4产成品万元1233.10554.89863.171233.101233.101233.101.3现金万元3044.691370.112131.283044.693044.693044.692流动负债万元10556.374750.377389.4610556.3710556.3710556.372.1应付账款万元10556.374750.377389.4610556.3710556.3710556.373流动资金万元1622.39730.081135.671622.391622.391622.394铺底流动资金万元540.79243.36378.56540.79540.79540.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7663.68万元,其中:固定资产投资6041.29万元,占项目总投资的78.83%;流动资金1622.39万元,占项目总投资的21.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2621.87万元,占项目总投资的34.21%;设备购置费2005.41万元,占项目总投资的26.17%;其它投资1414.01万元,占项目总投资的18.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6041.29+1622.39=7663.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7663.68126.86%126.86%100.00%2项目建设投资万元6041.29100.00%100.00%78.83%2.1工程费用万元4627.2876.59%76.59%60.38%2.1.1建筑工程费万元2621.8743.40%43.40%34.21%2.1.2设备购置及安装费万元2005.4133.20%33.20%26.17%2.2工程建设其他费用万元574.359.51%9.51%7.49%2.2.1无形资产万元574.359.51%9.51%7.49%2.3预备费万元839.6613.90%13.90%10.96%2.3.1基本预备费万元385.386.38%6.38%5.03%2.3.2涨价预备费万元454.287.52%7.52%5.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6041.29100.00%100.00%78.83%5建设期间费用万元6流动资金万元1622.3926.86%26.86%21.17%7铺底流动资金万元540.808.95%8.95%7.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.76%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度169.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8511.948511.9420242.5020242.501938.101.1主要生产车间5107.165107.1612145.5012145.501201.621.2辅助生产车间2723.822723.826477.606477.60620.191.3其他生产车间680.96680.961174.071174.07116.292仓储工程1805.931805.936422.016422.01447.182.1成品贮存451.48451.481605.501605.50111.802.2原料仓储939.08939.083339.453339.45232.532.3辅助材料仓库415.36415.361477.061477.06102.853供配电工程96.3296.3296.3296.327.553.1供配电室96.3296.3296.3296.327.554给排水工程110.76110.76110.76110.766.754.1给排水110.76110.76110.76110.766.755服务性工程1143.751143.751143.751143.7579.645.1办公用房668.46668.46668.46668.4643.235.2生活服务475.29475.29475.29475.2947.436消防及环保工程322.66322.66322.66322.6625.286.1消防环保工程322.66322.66322.66322.6625.287项目总图工程48.1648.1648.1648.1683.437.1场地及道路硬化3241.63582.04582.047.2场区围墙582.043241.633241.637.3安全保卫室48.1648.1648.1648.168绿化工程969.8033.94合计12039.5230122.5230122.522621.87(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费2005.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量583801.05千瓦时,折合71.75吨标准煤。2、项目年总用水量13413.90立方米,折合1.15吨标准煤。3、“甘宝素投资建设项目投资建设项目”,年用电量583801.05千瓦时,年总用水量13413.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.90吨标准煤/年。达产年综合节能量28.35吨标准煤/年,项目总节能率25.25%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划,符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“甘宝素投资建设项目”主要从事甘宝素项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性甘宝素投资建设项目选址于某某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园区环境保护规划要求。因此

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