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文档简介
1,Audit Technique and Consultation,审核技巧和流程,2,What is Supplier Audit (2nd Party Audit),根据统一的标准, 对供应商活动进行客观比较 (Objective comparisons of Supplier activities against agreed standards),3,供应商考察的关键点(Key Points You Need to Know About Audits),独立客观:不可存有偏见 系统化:从开始到结束,自始至终 系统化调查系统性的,非个性化的 客观证据的检查评价“真实的”活动,而不是你“想象的” 跟既存的标准做比较这个标准可能是ISO系列,编定的工艺规格或者是相关法规如食品安全程序,如HACCP,HALAL。,4,审核员的角色(Role of an Auditor),审核员应做到: 有过培训经历 有相关经验 熟悉审核流程,可独立工作 熟悉合同要求和常规要求 没有不良政治动机,5,审核员的其他素质要求(Role of an Auditor),具有真正的“客户关注”意识 很好的沟通能力,能够得体表达 能提出品质改善建议 能够达到自我满意 友好,有指导能力,善于深入思考 良好的道德,6,审核小组组长的职责(Role of the Lead Auditor),审核小组组长应负责监察的每个阶段,具体包括: 评价质量系统中的文件,以确定其充分性 组织并精简考察团队 组织启动和总结会议 化解争议 准备并提交考察报告,7,Auditing Technique,审核技巧,8,审核员的行为应该做的,耐心 尽量按计划进行 使用监察记录表 使用笔记本,做好记录 让其他团队成员协助 明确知道自己考察的目的,9,审核员行为不该做的,激进(Aggressive) 傲慢(Arrogant) 轻率的给出意见(Pass instant opinion) 迟到(Be late) 思路受被审核者影响(Be side tracked by Auditee),10,提问技巧,开放性问题:比如用谁,什么,怎么,为什么,在哪里等开始。 如:你们的客户投诉主要是哪些? 封闭性问题:引出简短回答,包括是/不是或其他简短的事实回答。 如:这是你们最近的规格吗?这些是你们的部门管理程序吗? 引导性问题:具有建议性,监察者通常有自己希望的答案,并希望由供应商来说出。 如:你们将在下周进行检查,对吗? 沉默性问题:检查者保持沉默,或者用“嗯,啊,哦”等回答,来给供应商更多的时间,给出更深入更全面的回答。,11,聆听技巧,聆听 用10%的时间来说,90%的时间来听 集中精力,不要走神 及时回应,用语言或非语言 能从情绪上把握回应的效果 不要中途打断,保留建议 保持开放,不可武断 创造聆听氛围,12,信息收集技巧,观察 寻找事实证据;根据程序文件和作业指导,观察实际发生的事情 记录 -边走边记,不要过于相信你的记忆! 有技巧的记笔记 复印文件(先征得供应商的同意) 记录会谈内容 在当时和结束会议上,与供应商核实相关内容,13,感觉,如果你习惯于信任你的内在感觉,尊重它 对某些“看起来正确,但感觉不正确”的事情,这也许是唯一的解决之道 如果无法确定客观证据,那就仅仅记录,14,化解冲突,看看供应商如何采取行动,以达到符合标准的要求,15,Process of Carrying Out an Audit,考察流程,16,初步准备或者计划,浏览过去的审核报告,以便于: 行程安排 了解客户反馈 所有的内/外部审核发现 做笔记,17,确定审核的目的、范围、准则,明确审核范围 准备所有需要的工作文件: 检查表 审核方和受审方达成一致的要求 法令,食品安全法和相关卫生法要求 质量标准 组织结构图 相关质量体系文件。 复印以上和其他相关资料给审核小组的其它成员(如有)。,18,建立审核追溯(Establish Audit Trail),审核应该按照工艺和评价系统的流程进行 正向追溯 从进入某个部门的信息或者产品开始,进行顺势的追溯。 反向追溯 从工艺结束点开始,通过在每一阶段的生产和工艺控制管理进行反向追踪确认. 定点检查 对已经被检查和测试的点,进行详细确认 审核追溯应该关注实际操作和文件记录关联协调的部分,在那些地方容易发生管理真空、控制缺失或重叠。,19,文件应该满足: 及时性和可控性 清晰明白 完整性 符合相关的标准,文件评审(如有必要),20,检查表 作为审核员所使用的书面工具,可有如下作用: 审核指南 记录问题和审核发现 记录客观证据,以判定其是否符合 以后考察的参考,准备检查表(Prepare Checklist),21,召开首次会议(Hold Opening Meeting),首次会议 的作用: 自我介绍 让参与人员互相熟悉。 达成共识 双方在审核发现上达成共识。 明确审核范围,目的和程序。 简短说明考察程序。 申请防护措施 在危险复杂的工作环境中考察时需要。 告知末次会议的时间 以便于被审核方安排其余下的时间。,22,现场审核实施(Carrying Out the Audit),确定审核范围 保持敏感审核,既是科学的又是人性化的。 根据事物发展规律进行趋势和模式判断。 审核管理风险-哪些是危险和关键点? 被审核方如何定义和解决质量系统中的重要缺陷? 是否做改进?这些改进有用吗?,23,现场审核实施(Carrying Out the Audit),必须收集和检测客观的证据。 必须记录具体的不符合项的细节和不可控状态,并附上相关的参考依据。 当有明显的证据发现不符合项,尤其是影响食品安全的不符合项时,必须采取纠正措施。 在客户受影响之前,审核员发现并处理好不符合项,非常重要。,24,审核结论,预报告(Decisions, Preliminary Report),在末次会议中,需报告对审核发现的评价 在末次会议之前,需首先组织一次审核小组内部会议 在这样的小组内部会议中,可以 : 再次查阅笔记 检查所有的发现是否基于客观依据 强调不符合项 确定不符合项。确定的不符合项需满足: 可纠正 能防止再发生 给不符合项分级,重大还是一般,需要仔细的考虑。,25,召开末次会议(Hold Closing Meeting),末次会议的目的 讨论审核发现 末次会议包括如下内容: 相关人员签到。 重申审核目的和范围。 肯定被审核方的配合。 记录回顾。优点和不符合项以及观察项同样重要。,26,报告不符合项。不符合项明确定义,并且与观察项严格区分。 征求受审核方意见,同被审核方商定纠正措施完成时间。 保持团队合作方法。 审核当天,留一份预审核报告给被审核方。,召开末次会议(Hold Closing Meeting),27,审核报告(Final Report),报告必须准确,完整,如实反映所有审核发现。 所有使用到的文件复印件也必须包括在报告里。 笔记草稿和速记也是审核报告的一部分。 审核报告应包含管理上的优点。 明确区分不符合项和观察项。 审核报告不应包括在末次会议上没有提及的项目。,28,审核后续活动(Follow-up),只有审核人员持续跟进,直到供应商完成协定纠正措施,审核才真
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