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泓域咨询MACRO/ 金属螺纹滚轧机械项目招商引资规划方案金属螺纹滚轧机械项目招商引资规划方案摘要说明该金属螺纹滚轧机械项目计划总投资5138.18万元,其中:固定资产投资4041.90万元,占项目总投资的78.66%;流动资金1096.28万元,占项目总投资的21.34%。达产年营业收入8684.00万元,总成本费用6628.59万元,税金及附加100.48万元,利润总额2055.41万元,利税总额2439.39万元,税后净利润1541.56万元,达产年纳税总额897.83万元;达产年投资利润率40.00%,投资利税率47.48%,投资回报率30.00%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位174个。严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。.项目概况、建设背景、项目市场调研、产品规划分析、项目选址、项目工程方案分析、工艺技术、环保和清洁生产说明、企业卫生、投资风险分析、项目节能说明、项目进度说明、投资可行性分析、项目经济效益、项目评价结论等。第一章 建设背景一、项目建设背景1、2016年12月,工信部发布智能制造发展规划(2016-2020年),规划提出,到2020年,研制60种以上智能制造关键技术装备,达到国际同类产品水平,国内市场满足率超过50%。其中包括高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。在装备制造业整体转型升级以及政策的大力支持下,智能制造装备迎来飞速发展,产业规模从2011年的0.47万亿元,上升至2017年的1.56万亿元,占整个高端装备制造业的16.95%。智能制造已经成为高端装备制造业重要组成部分。2、从竞争绩效视角观察,第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击,不只是可能极大地削弱成本优势,还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上,向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”,比如,快速响应市场需求,提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点,同时,还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合,进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。3、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、从经济发展的国内条件来看,推进经济结构转换的基本推动性因素仍需夯实,经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先,发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的,我国的科技创新能力虽有显著增强,但总体竞争力仍落后于发达国家,总体上尚未形成创新驱动式的增长模式,创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次,收入分配格局尚未发生根本性改变,居民收入分配差距较大,成为经济结构调整的重要制约因素。再有,经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第二章 项目概况一、项目概况(一)项目名称金属螺纹滚轧机械项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积16614.97平方米(折合约24.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.36%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度162.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16614.97平方米,建筑物基底占地面积12687.19平方米,总建筑面积21267.16平方米,其中:规划建设主体工程14018.51平方米,项目规划绿化面积1323.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费2182.12万元。(七)节能分析1、项目年用电量560530.37千瓦时,折合68.89吨标准煤。2、项目年总用水量7422.69立方米,折合0.63吨标准煤。3、“金属螺纹滚轧机械项目投资建设项目”,年用电量560530.37千瓦时,年总用水量7422.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.52吨标准煤/年。达产年综合节能量29.79吨标准煤/年,项目总节能率26.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5138.18万元,其中:固定资产投资4041.90万元,占项目总投资的78.66%;流动资金1096.28万元,占项目总投资的21.34%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8684.00万元,总成本费用6628.59万元,税金及附加100.48万元,利润总额2055.41万元,利税总额2439.39万元,税后净利润1541.56万元,达产年纳税总额897.83万元;达产年投资利润率40.00%,投资利税率47.48%,投资回报率30.00%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位174个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园金属螺纹滚轧机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园金属螺纹滚轧机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“金属螺纹滚轧机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位174个,达产年纳税总额897.83万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.00%,投资利税率47.48%,全部投资回报率30.00%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在创新驱动战略引领下,我国工业企业研发投入快速增长,社会创新要素不断向企业集聚,自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展统计公报数据,2016年全国R&D经费支出15500亿元,是2011年的1.8倍,占国内生产总值比重的2.08%,比2011年增加0.25个百分点;累计建设国家工程研究中心131个,国家工程实验室194个,国家企业技术中心1276家;有效专利628.5万件,是2011年的2.3倍。但同时,我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距,部分关键核心技术及装备主要依赖进口;成果转化机制不灵活,科技对产业的贡献率较低,许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段;企业技术创新投入较低,组织机制尚不完善;协同创新模式较为单一,缺乏能够长久合作的机制;国家层面的创新支撑服务体系尚不完善,产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足,各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6345.30万元,同比增长27.94%(1385.75万元)。其中,主营业业务金属螺纹滚轧机械生产及销售收入为5516.56万元,占营业总收入的86.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1379.78万元,较去年同期相比增长148.94万元,增长率12.10%;实现净利润1034.84万元,较去年同期相比增长151.31万元,增长率17.13%。第四章 项目市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2525.87亿元,比上年增长8.73%。其中,第一产业增加值202.07亿元,增长10.97%;第二产业增加值1566.04亿元,增长8.10%第三产业增加值757.76亿元,增长8.44%。一般公共预算收入259.16亿元,同比增长9.55%,一般公共预算支出556.91亿元,同比增长7.44%。国税收入355.45亿元,同比增长9.54%;地税收入亿元49.26,同比增长7.79%。居民消费价格上涨1.17%。其中,食品烟酒上涨1.16%,衣着上涨0.87%,居住上涨0.69%,生活用品及服务上涨0.63%,教育文化和娱乐上涨0.76%,医疗保健上涨1.11%,其他用品和服务上涨1.12%,交通和通信上涨0.73%。全部工业完成增加值1808.59亿元。规模以上工业企业实现增加值1368.34亿元,比上年增长6.60%。规模以上AA、BB、CC、DD(含金属螺纹滚轧机械)等主导行业共完成工业增加值1139.46亿元,增长5.66%。AA完成增加值439.45亿元,增长5.67%;BB完成工业增加值394.58亿元,增长10.72%;CC完成工业增加值297.36亿元,增长6.00%;DD完成工业增加值105.83亿元,增长7.82%。规模以上工业企业实现主营业务收入5635.68亿元,比上年增长9.93%。实现利润总额761.86亿元,比上年增长5.06%。固定资产投资完成4285.97亿元,比上年增长6.23%。其中,建设项目投资完成3771.65亿元,增长5.30%;房地产开发投资完成514.32亿元,增长11.56%。在固定资产投资中,第一产业投资完成214.30亿元,同比增长6.13%;第二产业投资完成3257.34亿元,同比增长6.80%;第三产业投资完成814.33亿元,增长7.07%。高新技术产业投资1116.54亿元,增长7.10%。民间投资3691.70亿元,增长5.13%。城市基础设施投资522.61亿元,增长7.61%。重点项目1355个,完成投资2995.79亿元,增长9.37%。全市实现社会消费品零售总额1912.69亿元,比上年增长7.81%。城镇实现零售额945.09亿元,增长10.91%;乡村实现零售额563.15亿元,增长10.44%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元474.35,增长6.59%。实际利用外资63570.45万美元,同比增长59.99%。外贸进出口总值372.69亿元,同比增长57.69%。其中,出口总值242.25亿元,同比增长50.31%;进口总值130.44亿元,同比增长53.82%。二、金属螺纹滚轧机械行业市场分析目前,区域内拥有各类金属螺纹滚轧机械企业619家,规模以上企业30家,从业人员30950人。截至2017年底,区域内金属螺纹滚轧机械产值161714.91万元,较2016年142166.95万元增长13.75%。产值前十位企业合计收入74546.63万元,较去年62760.25万元同比增长18.78%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长7.40%。预计区域内金属螺纹滚轧机械行业市场需求规模将达到245081.44万元,利润总额78618.20万元,净利润34173.03万元,纳税15969.20万元,工业增加值81667.93万元,产业贡献率15.79%。第五章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.36%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度162.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16614.9724.91亩2基底面积平方米12687.193建筑面积平方米21267.161740.09万元4容积率1.285建筑系数76.36%6主体工程平方米14018.517绿化面积平方米1323.288绿化率6.22%9投资强度万元/亩162.26六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深1.00米,过路及穿墙以钢管保护。4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第六章 工艺技术一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目将通过PDM与ERP系统的结合,把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来,实现承上启下信息共享,通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用,将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率,大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计80台(套),设备购置费2182.12万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4041.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元4041.9078.66%1.1土建工程万元1740.0933.87%1.2设备购置万元2182.1242.47%1.3其它投资万元119.692.33%2建设期利息万元-3固定资产投资万元4041.9078.66%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1096.28万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5138.18万元,其中:固定资产投资4041.90万元,占项目总投资的78.66%;流动资金1096.28万元,占项目总投资的21.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1740.09万元,占项目总投资的33.87%;设备购置费2182.12万元,占项目总投资的42.47%;其它投资119.69万元,占项目总投资的2.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4041.90+1096.28=5138.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4041.9078.66%1.1项目建设投资万元4041.9078.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1096.2821.34%3总投资万元万元5138.18二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5644.60万元,总成本17533.76万元,利润总额-11889.16万元,净利润88.57万元,增值税184.28万元,税金及附加-8916.87万元,所得税-2972.29万元;第二年收入6947.20万元,总成本20561.09万元,利润总额-13613.89万元,净利润-10210.42万元,增值税226.80万元,税金及附加93.68万元,所得税-3403.47万元;第三年生产负荷100%,收入8684.00万元,总成本6628.59万元,利润总额2055.41万元,净利润1541.56万元,增值税283.50万元,税金及附加100.48万元,所得税513.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8684.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=283.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元8684.001.1主营业务收入万元8684.001.2其它收入万元-2增值税万元283.503税金及附加万元100.48(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用6628.59万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加100.48万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2055.41(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2055.4125.00%=513.85(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2055.41(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2055.4125.00%=513.85(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2055.41万元,缴纳企业所得税513.85万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2055.41-513.85=1541.56(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=40.00%。(2)达产年投资利税率=47.48%。(3)达产年投资回报率=30.00%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入8684.00万元,总成本费用6628.59万元,税金及附加100.48万元,利润总额2055.41万元,企业所得税513.85万元,税后净利润1541.56万元,年纳税总额897.83万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元8684.002增值税万元283.503税金及附加万元100.484总成本费用万元6628.595利润总额万元2055.416企业所得税万元513.857净利润万元1541.568纳税总额万元897.839利税总额万元2439.3910投资利润率40.00%11投资利税率47.48%12投资回报率30.00%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.83年。本期工程项目全部投资回收期4.83年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1541.562投资利润率40.00%3投资利税率47.48%4投资回报率30.00%5回收期年4.83第九章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的

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