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文档简介
泓域咨询MACRO/ 太阳能灯项目立项申请报告太阳能灯项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入12749.67万元,同比增长17.95%(1940.35万元)。其中,主营业业务太阳能灯生产及销售收入为10958.47万元,占营业总收入的85.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3258.19万元,较去年同期相比增长378.10万元,增长率13.13%;实现净利润2443.64万元,较去年同期相比增长362.91万元,增长率17.44%。二、项目概况(一)项目名称太阳能灯项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积46156.40平方米(折合约69.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.72%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度198.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46156.40平方米,建筑物基底占地面积24333.65平方米,总建筑面积58618.63平方米,其中:规划建设主体工程41181.51平方米,项目规划绿化面积3196.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4878.48万元。(七)节能分析“太阳能灯项目建设项目”,年用电量771186.95千瓦时,年总用水量18248.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.34吨标准煤/年。达产年综合节能量25.61吨标准煤/年,项目总节能率28.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16393.45万元,其中:固定资产投资13708.52万元,占项目总投资的83.62%;流动资金2684.93万元,占项目总投资的16.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24589.00万元,总成本费用19197.92万元,税金及附加273.86万元,利润总额5391.08万元,利税总额6408.54万元,税后净利润4043.31万元,达产年纳税总额2365.23万元;达产年投资利润率32.89%,投资利税率39.09%,投资回报率24.66%,全部投资回收期5.55年,提供就业职位404个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区太阳能灯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区太阳能灯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“太阳能灯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位404个,达产年纳税总额2365.23万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.89%,投资利税率39.09%,全部投资回报率24.66%,全部投资回收期5.55年,固定资产投资回收期5.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升民营企业管理水平。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46156.4069.20亩1.1容积率1.271.2建筑系数52.72%1.3投资强度万元/亩198.101.4基底面积平方米24333.651.5总建筑面积平方米58618.631.6绿化面积平方米3196.64绿化率5.45%2总投资万元16393.452.1固定资产投资万元13708.522.1.1土建工程投资万元4890.872.1.1.1土建工程投资占比万元29.83%2.1.2设备投资万元4878.482.1.2.1设备投资占比29.76%2.1.3其它投资万元3939.172.1.3.1其它投资占比24.03%2.1.4固定资产投资占比83.62%2.2流动资金万元2684.932.2.1流动资金占比16.38%3收入万元24589.004总成本万元19197.925利润总额万元5391.086净利润万元4043.317所得税万元1.278增值税万元743.609税金及附加万元273.8610纳税总额万元2365.2311利税总额万元6408.5412投资利润率32.89%13投资利税率39.09%14投资回报率24.66%15回收期年5.5516设备数量台(套)11317年用电量千瓦时771186.9518年用水量立方米18248.9419总能耗吨标准煤96.3420节能率28.48%21节能量吨标准煤25.6122员工数量人404第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、“十三五”时期,新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇,但也面临一些不利因素和挑战:一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击;二是发展不足的同时出现产能过剩,产业转型升级压力较大;三是发展环境对要素集聚的吸引力不足,工业结构升级的难度加大;四是基础设施建设滞后,互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.72%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度198.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17203.8917203.8941181.5141181.513779.601.1主要生产车间10322.3310322.3324708.9124708.912343.351.2辅助生产车间5505.245505.2413178.0813178.081209.471.3其他生产车间1376.311376.312388.532388.53226.782仓储工程3650.053650.0511334.1311334.13756.532.1成品贮存912.51912.512833.532833.53189.132.2原料仓储1898.031898.035893.755893.75393.402.3辅助材料仓库839.51839.512606.852606.85174.003供配电工程194.67194.67194.67194.6714.623.1供配电室194.67194.67194.67194.6714.624给排水工程223.87223.87223.87223.8713.084.1给排水223.87223.87223.87223.8713.085服务性工程2311.702311.702311.702311.70154.305.1办公用房1182.661182.661182.661182.6675.675.2生活服务1129.041129.041129.041129.0482.676消防及环保工程652.14652.14652.14652.1448.976.1消防环保工程652.14652.14652.14652.1448.977项目总图工程97.3397.3397.3397.3335.027.1场地及道路硬化6478.061280.701280.707.2场区围墙1280.706478.066478.067.3安全保卫室97.3397.3397.3397.338绿化工程2535.6388.75合计24333.6558618.6358618.634890.87六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9006.95万元,占计划投资的54.94%。其中:完成固定资产投资5616.91万元,占总投资的62.36%;完成流动资金投资3390.04,占总投资的37.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9006.951.1完成比例54.94%2完成固定资产投资万元5616.912.1完成比例62.36%3完成流动资金投资万元3390.043.1完成比例37.64%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员404人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元1266.992工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元374.473企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.483.3年工资额万元98.304品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元171.505其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.555.3年工资额万元123.016职工工资总额万元13451.57五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13708.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4890.874878.48198.1013708.521.1工程费用万元4890.874878.4816136.501.1.1建筑工程费用万元4890.874890.8729.83%1.1.2设备购置及安装费万元4878.484878.4829.76%1.2工程建设其他费用万元3939.173939.1724.03%1.2.1无形资产万元1937.711937.711.3预备费万元2001.462001.461.3.1基本预备费万元1061.111061.111.3.2涨价预备费万元940.35940.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元13708.5213708.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2684.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16136.5010344.5311375.8816136.5016136.5016136.501.1应收账款万元4840.953146.623388.664840.954840.954840.951.2存货万元7261.434719.935083.007261.437261.437261.431.2.1原辅材料万元2178.431415.981524.902178.432178.432178.431.2.2燃料动力万元108.9270.8076.25108.92108.92108.921.2.3在产品万元3340.262171.172338.183340.263340.263340.261.2.4产成品万元1633.821061.981143.681633.821633.821633.821.3现金万元4034.132622.182823.894034.134034.134034.132流动负债万元13451.578743.529416.1013451.5713451.5713451.572.1应付账款万元13451.578743.529416.1013451.5713451.5713451.573流动资金万元2684.931745.201879.452684.932684.932684.934铺底流动资金万元894.97581.73626.48894.97894.97894.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16393.45万元,其中:固定资产投资13708.52万元,占项目总投资的83.62%;流动资金2684.93万元,占项目总投资的16.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4890.87万元,占项目总投资的29.83%;设备购置费4878.48万元,占项目总投资的29.76%;其它投资3939.17万元,占项目总投资的24.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13708.52+2684.93=16393.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13708.5283.62%1.1项目建设投资万元13708.5283.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2684.9316.38%3总投资万元万元16393.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15982.85万元,总成本7034.88万元,利润总额8947.97万元,净利润242.63万元,增值税483.34万元,税金及附加6710.98万元,所得税2236.99万元;第二年收入17212.30万元,总成本7481.90万元,利润总额9730.40万元,净利润7297.80万元,增值税520.52万元,税金及附加247.09万元,所得税2432.60万元;第三年生产负荷100%,收入24589.00万元,总成本19197.92万元,利润总额5391.08万元,净利润4043.31万元,增值税743.60万元,税金及附加273.86万元,所得税1347.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24589.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=743.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15982.8517212.3024589.0024589.0024589.001.1太阳能灯万元15982.8517212.3024589.0024589.0024589.002现价增加值万元5114.515507.947868.48786
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