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文档简介
泓域咨询MACRO/ 建材石料项目立项说明及投资计划建材石料项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7191.59万元,同比增长14.62%(917.11万元)。其中,主营业业务建材石料生产及销售收入为6230.36万元,占营业总收入的86.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1620.37万元,较去年同期相比增长219.22万元,增长率15.65%;实现净利润1215.28万元,较去年同期相比增长159.84万元,增长率15.14%。二、项目概况(一)项目名称建材石料项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积19483.07平方米(折合约29.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.43%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度171.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19483.07平方米,建筑物基底占地面积14890.91平方米,总建筑面积20067.56平方米,其中:规划建设主体工程13796.16平方米,项目规划绿化面积1406.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费1463.45万元。(七)节能分析“建材石料项目建设项目”,年用电量482825.84千瓦时,年总用水量5322.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.79吨标准煤/年。达产年综合节能量16.86吨标准煤/年,项目总节能率28.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5833.17万元,其中:固定资产投资5014.77万元,占项目总投资的85.97%;流动资金818.40万元,占项目总投资的14.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6311.00万元,总成本费用4768.03万元,税金及附加103.47万元,利润总额1542.97万元,利税总额1859.26万元,税后净利润1157.23万元,达产年纳税总额702.03万元;达产年投资利润率26.45%,投资利税率31.87%,投资回报率19.84%,全部投资回收期6.54年,提供就业职位137个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区建材石料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区建材石料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“建材石料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额702.03万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.45%,投资利税率31.87%,全部投资回报率19.84%,全部投资回收期6.54年,固定资产投资回收期6.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19483.0729.21亩1.1容积率1.031.2建筑系数76.43%1.3投资强度万元/亩171.681.4基底面积平方米14890.911.5总建筑面积平方米20067.561.6绿化面积平方米1406.56绿化率7.01%2总投资万元5833.172.1固定资产投资万元5014.772.1.1土建工程投资万元1762.082.1.1.1土建工程投资占比万元30.21%2.1.2设备投资万元1463.452.1.2.1设备投资占比25.09%2.1.3其它投资万元1789.242.1.3.1其它投资占比30.67%2.1.4固定资产投资占比85.97%2.2流动资金万元818.402.2.1流动资金占比14.03%3收入万元6311.004总成本万元4768.035利润总额万元1542.976净利润万元1157.237所得税万元1.038增值税万元212.829税金及附加万元103.4710纳税总额万元702.0311利税总额万元1859.2612投资利润率26.45%13投资利税率31.87%14投资回报率19.84%15回收期年6.5416设备数量台(套)12317年用电量千瓦时482825.8418年用水量立方米5322.5619总能耗吨标准煤59.7920节能率28.61%21节能量吨标准煤16.8622员工数量人137第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.43%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度171.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10527.8710527.8713796.1613796.161332.551.1主要生产车间6316.726316.728277.708277.70826.181.2辅助生产车间3368.923368.924414.774414.77426.421.3其他生产车间842.23842.23800.18800.1879.952仓储工程2233.642233.644076.414076.41286.352.1成品贮存558.41558.411019.101019.1071.592.2原料仓储1161.491161.492119.732119.73148.902.3辅助材料仓库513.74513.74937.57937.5765.863供配电工程119.13119.13119.13119.139.413.1供配电室119.13119.13119.13119.139.414给排水工程137.00137.00137.00137.008.424.1给排水137.00137.00137.00137.008.425服务性工程1414.641414.641414.641414.6499.375.1办公用房731.01731.01731.01731.0145.075.2生活服务683.63683.63683.63683.6357.276消防及环保工程399.08399.08399.08399.0831.546.1消防环保工程399.08399.08399.08399.0831.547项目总图工程59.5659.5659.5659.56-63.947.1场地及道路硬化4002.08666.06666.067.2场区围墙666.064002.084002.087.3安全保卫室59.5659.5659.5659.568绿化工程1667.9758.38合计14890.9120067.5620067.561762.08六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5568.88万元,占计划投资的95.47%。其中:完成固定资产投资3456.14万元,占总投资的62.06%;完成流动资金投资2112.74,占总投资的37.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5568.881.1完成比例95.47%2完成固定资产投资万元3456.142.1完成比例62.06%3完成流动资金投资万元2112.743.1完成比例37.94%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员137人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人931.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元550.302工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元105.453企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元34.014品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元58.425其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.315.3年工资额万元34.646职工工资总额万元2984.90五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5014.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1762.081463.45171.685014.771.1工程费用万元1762.081463.453803.301.1.1建筑工程费用万元1762.081762.0830.21%1.1.2设备购置及安装费万元1463.451463.4525.09%1.2工程建设其他费用万元1789.241789.2430.67%1.2.1无形资产万元1059.191059.191.3预备费万元730.05730.051.3.1基本预备费万元409.31409.311.3.2涨价预备费万元320.74320.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元5014.775014.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金818.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3803.302248.282812.883803.303803.303803.301.1应收账款万元1140.99627.54798.691140.991140.991140.991.2存货万元1711.49941.321198.041711.491711.491711.491.2.1原辅材料万元513.45282.40359.41513.45513.45513.451.2.2燃料动力万元25.6714.1217.9725.6725.6725.671.2.3在产品万元787.29433.01551.10787.29787.29787.291.2.4产成品万元385.09211.80269.56385.09385.09385.091.3现金万元950.83522.95665.58950.83950.83950.832流动负债万元2984.901641.702089.432984.902984.902984.902.1应付账款万元2984.901641.702089.432984.902984.902984.903流动资金万元818.40450.12572.88818.40818.40818.404铺底流动资金万元272.80150.04190.96272.80272.80272.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5833.17万元,其中:固定资产投资5014.77万元,占项目总投资的85.97%;流动资金818.40万元,占项目总投资的14.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1762.08万元,占项目总投资的30.21%;设备购置费1463.45万元,占项目总投资的25.09%;其它投资1789.24万元,占项目总投资的30.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5014.77+818.40=5833.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5014.7785.97%1.1项目建设投资万元5014.7785.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元818.4014.03%3总投资万元万元5833.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3471.05万元,总成本13590.27万元,利润总额-10119.22万元,净利润91.98万元,增值税117.05万元,税金及附加-7589.41万元,所得税-2529.80万元;第二年收入4417.70万元,总成本16503.39万元,利润总额-12085.69万元,净利润-9064.27万元,增值税148.97万元,税金及附加95.81万元,所得税-3021.42万元;第三年生产负荷100%,收入6311.00万元,总成本4768.03万元,利润总额1542.97万元,净利润1157.23万元,增值税212.82万元,税金及附加103.47万元,所得税385.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6311.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=212.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3471.054417.706311.006311.006311.001.1建材石料万元3471.054417.706311.006311.006311.002现价增加值万元1110.74
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