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文档简介
泓域咨询MACRO/ 机械钟项目立项申请报告机械钟项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入6524.36万元,同比增长27.42%(1404.14万元)。其中,主营业业务机械钟生产及销售收入为5396.61万元,占营业总收入的82.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1669.82万元,较去年同期相比增长315.59万元,增长率23.30%;实现净利润1252.37万元,较去年同期相比增长208.92万元,增长率20.02%。二、项目概况(一)项目名称机械钟项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积26479.90平方米(折合约39.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.08%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度180.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26479.90平方米,建筑物基底占地面积13790.73平方米,总建筑面积36542.26平方米,其中:规划建设主体工程27991.83平方米,项目规划绿化面积2711.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2340.41万元。(七)节能分析“机械钟项目建设项目”,年用电量691285.54千瓦时,年总用水量6285.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.50吨标准煤/年。达产年综合节能量31.62吨标准煤/年,项目总节能率26.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8472.86万元,其中:固定资产投资7160.29万元,占项目总投资的84.51%;流动资金1312.57万元,占项目总投资的15.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11436.00万元,总成本费用8737.40万元,税金及附加150.59万元,利润总额2698.60万元,利税总额3221.41万元,税后净利润2023.95万元,达产年纳税总额1197.46万元;达产年投资利润率31.85%,投资利税率38.02%,投资回报率23.89%,全部投资回收期5.69年,提供就业职位199个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地机械钟行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地机械钟产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“机械钟项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位199个,达产年纳税总额1197.46万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.85%,投资利税率38.02%,全部投资回报率23.89%,全部投资回收期5.69年,固定资产投资回收期5.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26479.9039.70亩1.1容积率1.381.2建筑系数52.08%1.3投资强度万元/亩180.361.4基底面积平方米13790.731.5总建筑面积平方米36542.261.6绿化面积平方米2711.98绿化率7.42%2总投资万元8472.862.1固定资产投资万元7160.292.1.1土建工程投资万元2902.212.1.1.1土建工程投资占比万元34.25%2.1.2设备投资万元2340.412.1.2.1设备投资占比27.62%2.1.3其它投资万元1917.672.1.3.1其它投资占比22.63%2.1.4固定资产投资占比84.51%2.2流动资金万元1312.572.2.1流动资金占比15.49%3收入万元11436.004总成本万元8737.405利润总额万元2698.606净利润万元2023.957所得税万元1.388增值税万元372.229税金及附加万元150.5910纳税总额万元1197.4611利税总额万元3221.4112投资利润率31.85%13投资利税率38.02%14投资回报率23.89%15回收期年5.6916设备数量台(套)11117年用电量千瓦时691285.5418年用水量立方米6285.8619总能耗吨标准煤85.5020节能率26.87%21节能量吨标准煤31.6222员工数量人199第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.08%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度180.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9750.059750.0527991.8327991.832445.441.1主要生产车间5850.035850.0316795.1016795.101516.171.2辅助生产车间3120.023120.028957.398957.39782.541.3其他生产车间780.00780.001623.531623.53146.732仓储工程2068.612068.615557.785557.78353.122.1成品贮存517.15517.151389.441389.4488.282.2原料仓储1075.681075.682890.052890.05183.622.3辅助材料仓库475.78475.781278.291278.2981.223供配电工程110.33110.33110.33110.337.893.1供配电室110.33110.33110.33110.337.894给排水工程126.87126.87126.87126.877.054.1给排水126.87126.87126.87126.877.055服务性工程1310.121310.121310.121310.1283.245.1办公用房532.99532.99532.99532.9933.775.2生活服务777.13777.13777.13777.1342.506消防及环保工程369.59369.59369.59369.5926.426.1消防环保工程369.59369.59369.59369.5926.427项目总图工程55.1655.1655.1655.16-77.877.1场地及道路硬化3805.53792.13792.137.2场区围墙792.133805.533805.537.3安全保卫室55.1655.1655.1655.168绿化工程1626.4156.92合计13790.7336542.2636542.262902.21六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4766.16万元,占计划投资的56.25%。其中:完成固定资产投资3524.64万元,占总投资的73.95%;完成流动资金投资1241.52,占总投资的26.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4766.161.1完成比例56.25%2完成固定资产投资万元3524.642.1完成比例73.95%3完成流动资金投资万元1241.523.1完成比例26.05%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员199人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元688.622工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元152.033企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.923.3年工资额万元59.134品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元95.905其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.785.3年工资额万元76.906职工工资总额万元7701.20五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7160.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2902.212340.41180.367160.291.1工程费用万元2902.212340.419013.771.1.1建筑工程费用万元2902.212902.2134.25%1.1.2设备购置及安装费万元2340.412340.4127.62%1.2工程建设其他费用万元1917.671917.6722.63%1.2.1无形资产万元847.78847.781.3预备费万元1069.891069.891.3.1基本预备费万元602.53602.531.3.2涨价预备费万元467.36467.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元7160.297160.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1312.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9013.774221.785619.009013.779013.779013.771.1应收账款万元2704.131487.272163.302704.132704.132704.131.2存货万元4056.202230.913244.964056.204056.204056.201.2.1原辅材料万元1216.86669.27973.491216.861216.861216.861.2.2燃料动力万元60.8433.4648.6760.8460.8460.841.2.3在产品万元1865.851026.221492.681865.851865.851865.851.2.4产成品万元912.64501.95730.12912.64912.64912.641.3现金万元2253.441239.391802.752253.442253.442253.442流动负债万元7701.204235.666160.967701.207701.207701.202.1应付账款万元7701.204235.666160.967701.207701.207701.203流动资金万元1312.57721.911050.061312.571312.571312.574铺底流动资金万元437.52240.64350.02437.52437.52437.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8472.86万元,其中:固定资产投资7160.29万元,占项目总投资的84.51%;流动资金1312.57万元,占项目总投资的15.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2902.21万元,占项目总投资的34.25%;设备购置费2340.41万元,占项目总投资的27.62%;其它投资1917.67万元,占项目总投资的22.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7160.29+1312.57=8472.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7160.2984.51%1.1项目建设投资万元7160.2984.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1312.5715.49%3总投资万元万元8472.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6289.80万元,总成本8706.06万元,利润总额-2416.26万元,净利润130.49万元,增值税204.72万元,税金及附加-1812.20万元,所得税-604.07万元;第二年收入9148.80万元,总成本11726.93万元,利润总额-2578.13万元,净利润-1933.60万元,增值税297.78万元,税金及附加141.65万元,所得税-644.53万元;第三年生产负荷100%,收入11436.00万元,总成本8737.40万元,利润总额2698.60万元,净利润2023.95万元,增值税372.22万元,税金及附加150.59万元,所得税674.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11436.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=372.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6289.809148.8011436.0011436.0011436.001.1机械钟万元6289.809148.8011436.0011436.0011436.002现价增加值万元2012.742927.623659.523659.523659.523增值税万元204.72297.783
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