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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石墨喷射泵项目立项说明及投资计划石墨喷射泵项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入20018.09万元,同比增长23.08%(3753.29万元)。其中,主营业业务石墨喷射泵生产及销售收入为18959.93万元,占营业总收入的94.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4919.33万元,较去年同期相比增长756.63万元,增长率18.18%;实现净利润3689.50万元,较去年同期相比增长637.66万元,增长率20.89%。二、项目概况(一)项目名称石墨喷射泵项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积52746.36平方米(折合约79.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.72%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度176.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52746.36平方米,建筑物基底占地面积33609.98平方米,总建筑面积63823.10平方米,其中:规划建设主体工程47735.74平方米,项目规划绿化面积3521.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费6482.77万元。(七)节能分析“石墨喷射泵项目建设项目”,年用电量655891.33千瓦时,年总用水量19652.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.29吨标准煤/年。达产年综合节能量25.99吨标准煤/年,项目总节能率20.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16933.48万元,其中:固定资产投资13987.67万元,占项目总投资的82.60%;流动资金2945.81万元,占项目总投资的17.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20786.00万元,总成本费用15947.52万元,税金及附加291.07万元,利润总额4838.48万元,利税总额5796.93万元,税后净利润3628.86万元,达产年纳税总额2168.07万元;达产年投资利润率28.57%,投资利税率34.23%,投资回报率21.43%,全部投资回收期6.17年,提供就业职位373个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园石墨喷射泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园石墨喷射泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“石墨喷射泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位373个,达产年纳税总额2168.07万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.57%,投资利税率34.23%,全部投资回报率21.43%,全部投资回收期6.17年,固定资产投资回收期6.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52746.3679.08亩1.1容积率1.211.2建筑系数63.72%1.3投资强度万元/亩176.881.4基底面积平方米33609.981.5总建筑面积平方米63823.101.6绿化面积平方米3521.18绿化率5.52%2总投资万元16933.482.1固定资产投资万元13987.672.1.1土建工程投资万元5714.382.1.1.1土建工程投资占比万元33.75%2.1.2设备投资万元6482.772.1.2.1设备投资占比38.28%2.1.3其它投资万元1790.522.1.3.1其它投资占比10.57%2.1.4固定资产投资占比82.60%2.2流动资金万元2945.812.2.1流动资金占比17.40%3收入万元20786.004总成本万元15947.525利润总额万元4838.486净利润万元3628.867所得税万元1.218增值税万元667.389税金及附加万元291.0710纳税总额万元2168.0711利税总额万元5796.9312投资利润率28.57%13投资利税率34.23%14投资回报率21.43%15回收期年6.1716设备数量台(套)12817年用电量千瓦时655891.3318年用水量立方米19652.2519总能耗吨标准煤82.2920节能率20.25%21节能量吨标准煤25.9922员工数量人373第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.72%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度176.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23762.2623762.2647735.7447735.744701.401.1主要生产车间14257.3614257.3628641.4428641.442914.871.2辅助生产车间7603.927603.9215275.4415275.441504.451.3其他生产车间1900.981900.982768.672768.67282.082仓储工程5041.505041.5010456.7810456.78749.002.1成品贮存1260.381260.382614.202614.20187.252.2原料仓储2621.582621.585437.535437.53389.482.3辅助材料仓库1159.551159.552405.062405.06172.273供配电工程268.88268.88268.88268.8821.673.1供配电室268.88268.88268.88268.8821.674给排水工程309.21309.21309.21309.2119.384.1给排水309.21309.21309.21309.2119.385服务性工程3192.953192.953192.953192.95228.705.1办公用房1826.101826.101826.101826.10104.645.2生活服务1366.851366.851366.851366.85128.976消防及环保工程900.75900.75900.75900.7572.586.1消防环保工程900.75900.75900.75900.7572.587项目总图工程134.44134.44134.44134.44-172.537.1场地及道路硬化8864.801713.941713.947.2场区围墙1713.948864.808864.807.3安全保卫室134.44134.44134.44134.448绿化工程2690.8794.18合计33609.9863823.1063823.105714.38六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15651.31万元,占计划投资的92.43%。其中:完成固定资产投资11820.67万元,占总投资的75.53%;完成流动资金投资3830.64,占总投资的24.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15651.311.1完成比例92.43%2完成固定资产投资万元11820.672.1完成比例75.53%3完成流动资金投资万元3830.643.1完成比例24.47%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员373人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2541.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元1193.022工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.822.3年工资额万元334.773企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元97.614品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元173.575其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.075.3年工资额万元81.516职工工资总额万元11362.23五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13987.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5714.386482.77176.8813987.671.1工程费用万元5714.386482.7714308.041.1.1建筑工程费用万元5714.385714.3833.75%1.1.2设备购置及安装费万元6482.776482.7738.28%1.2工程建设其他费用万元1790.521790.5210.57%1.2.1无形资产万元985.99985.991.3预备费万元804.53804.531.3.1基本预备费万元407.16407.161.3.2涨价预备费万元397.37397.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元13987.6713987.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2945.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14308.046161.0010048.1714308.0414308.0414308.041.1应收账款万元4292.411716.963433.934292.414292.414292.411.2存货万元6438.622575.455150.896438.626438.626438.621.2.1原辅材料万元1931.59772.631545.271931.591931.591931.591.2.2燃料动力万元96.5838.6377.2696.5896.5896.581.2.3在产品万元2961.771184.712369.412961.772961.772961.771.2.4产成品万元1448.69579.481158.951448.691448.691448.691.3现金万元3577.011430.802861.613577.013577.013577.012流动负债万元11362.234544.899089.7811362.2311362.2311362.232.1应付账款万元11362.234544.899089.7811362.2311362.2311362.233流动资金万元2945.811178.322356.652945.812945.812945.814铺底流动资金万元981.93392.77785.55981.93981.93981.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16933.48万元,其中:固定资产投资13987.67万元,占项目总投资的82.60%;流动资金2945.81万元,占项目总投资的17.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5714.38万元,占项目总投资的33.75%;设备购置费6482.77万元,占项目总投资的38.28%;其它投资1790.52万元,占项目总投资的10.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13987.67+2945.81=16933.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13987.6782.60%1.1项目建设投资万元13987.6782.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2945.8117.40%3总投资万元万元16933.48二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8314.40万元,总成本1863.21万元,利润总额6451.19万元,净利润243.02万元,增值税266.95万元,税金及附加4838.39万元,所得税1612.80万元;第二年收入16628.80万元,总成本3183.36万元,利润总额13445.44万元,净利润10084.08万元,增值税533.90万元,税金及附加275.05万元,所得税3361.36万元;第三年生产负荷100%,收入20786.00万元,总成本15947.52万元,利润总额4838.48万元,净利润3628.86万元,增值税667.38万元,税金及附加291.07万元,所得税1209.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20786.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=667.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8314.4016628.8020786.0020786.0020786.001.1石墨喷射泵万元8314.4016628.8020786.0020786.0020786.002现价增加值万元2660.615321.226651.
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