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泓域咨询MACRO/ PP吹塑薄膜投资项目立项申请报告PP吹塑薄膜投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入14093.45万元,同比增长28.82%(3153.45万元)。其中,主营业业务PP吹塑薄膜生产及销售收入为12258.81万元,占营业总收入的86.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3520.80万元,较去年同期相比增长789.11万元,增长率28.89%;实现净利润2640.60万元,较去年同期相比增长355.68万元,增长率15.57%。二、项目概况(一)项目名称PP吹塑薄膜投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积52079.36平方米(折合约78.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.39%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度196.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52079.36平方米,建筑物基底占地面积40825.01平方米,总建筑面积73431.90平方米,其中:规划建设主体工程54788.31平方米,项目规划绿化面积5439.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计168台(套),设备购置费4594.14万元。(七)节能分析“PP吹塑薄膜投资项目建设项目”,年用电量1001452.73千瓦时,年总用水量17172.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.55吨标准煤/年。达产年综合节能量46.07吨标准煤/年,项目总节能率27.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17821.68万元,其中:固定资产投资15323.98万元,占项目总投资的85.99%;流动资金2497.70万元,占项目总投资的14.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21086.00万元,总成本费用15938.45万元,税金及附加293.52万元,利润总额5147.55万元,利税总额6151.08万元,税后净利润3860.66万元,达产年纳税总额2290.42万元;达产年投资利润率28.88%,投资利税率34.51%,投资回报率21.66%,全部投资回收期6.12年,提供就业职位387个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心PP吹塑薄膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心PP吹塑薄膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“PP吹塑薄膜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位387个,达产年纳税总额2290.42万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.88%,投资利税率34.51%,全部投资回报率21.66%,全部投资回收期6.12年,固定资产投资回收期6.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52079.3678.08亩1.1容积率1.411.2建筑系数78.39%1.3投资强度万元/亩196.261.4基底面积平方米40825.011.5总建筑面积平方米73431.901.6绿化面积平方米5439.97绿化率7.41%2总投资万元17821.682.1固定资产投资万元15323.982.1.1土建工程投资万元5249.032.1.1.1土建工程投资占比万元29.45%2.1.2设备投资万元4594.142.1.2.1设备投资占比25.78%2.1.3其它投资万元5480.812.1.3.1其它投资占比30.75%2.1.4固定资产投资占比85.99%2.2流动资金万元2497.702.2.1流动资金占比14.01%3收入万元21086.004总成本万元15938.455利润总额万元5147.556净利润万元3860.667所得税万元1.418增值税万元710.019税金及附加万元293.5210纳税总额万元2290.4211利税总额万元6151.0812投资利润率28.88%13投资利税率34.51%14投资回报率21.66%15回收期年6.1216设备数量台(套)16817年用电量千瓦时1001452.7318年用水量立方米17172.8719总能耗吨标准煤124.5520节能率27.14%21节能量吨标准煤46.0722员工数量人387第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.39%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度196.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28863.2828863.2854788.3154788.314307.991.1主要生产车间17317.9717317.9732872.9932872.992670.951.2辅助生产车间9236.259236.2517532.2617532.261378.561.3其他生产车间2309.062309.063177.723177.72258.482仓储工程6123.756123.7512118.3312118.33692.992.1成品贮存1530.941530.943029.583029.58173.252.2原料仓储3184.353184.356301.536301.53360.352.3辅助材料仓库1408.461408.462787.222787.22159.393供配电工程326.60326.60326.60326.6021.013.1供配电室326.60326.60326.60326.6021.014给排水工程375.59375.59375.59375.5918.794.1给排水375.59375.59375.59375.5918.795服务性工程3878.383878.383878.383878.38221.795.1办公用房1933.551933.551933.551933.55129.715.2生活服务1944.831944.831944.831944.83118.056消防及环保工程1094.111094.111094.111094.1170.396.1消防环保工程1094.111094.111094.111094.1170.397项目总图工程163.30163.30163.30163.30-237.307.1场地及道路硬化10451.302269.752269.757.2场区围墙2269.7510451.3010451.307.3安全保卫室163.30163.30163.30163.308绿化工程4381.91153.37合计40825.0173431.9073431.905249.03六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11081.46万元,占计划投资的62.18%。其中:完成固定资产投资6964.27万元,占总投资的62.85%;完成流动资金投资4117.19,占总投资的37.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11081.461.1完成比例62.18%2完成固定资产投资万元6964.272.1完成比例62.85%3完成流动资金投资万元4117.193.1完成比例37.15%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员387人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2631.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元1080.782工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元362.393企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元110.994品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元174.785其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.065.3年工资额万元120.516职工工资总额万元11738.34五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15323.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5249.034594.14196.2615323.981.1工程费用万元5249.034594.1414236.041.1.1建筑工程费用万元5249.035249.0329.45%1.1.2设备购置及安装费万元4594.144594.1425.78%1.2工程建设其他费用万元5480.815480.8130.75%1.2.1无形资产万元2740.962740.961.3预备费万元2739.852739.851.3.1基本预备费万元1334.951334.951.3.2涨价预备费万元1404.901404.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元15323.9815323.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2497.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14236.045211.5310609.6314236.0414236.0414236.041.1应收账款万元4270.811708.323203.114270.814270.814270.811.2存货万元6406.222562.494804.666406.226406.226406.221.2.1原辅材料万元1921.87768.751441.401921.871921.871921.871.2.2燃料动力万元96.0938.4472.0796.0996.0996.091.2.3在产品万元2946.861178.742210.152946.862946.862946.861.2.4产成品万元1441.40576.561081.051441.401441.401441.401.3现金万元3559.011423.602669.263559.013559.013559.012流动负债万元11738.344695.348803.7611738.3411738.3411738.342.1应付账款万元11738.344695.348803.7611738.3411738.3411738.343流动资金万元2497.70999.081873.272497.702497.702497.704铺底流动资金万元832.56333.03624.42832.56832.56832.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17821.68万元,其中:固定资产投资15323.98万元,占项目总投资的85.99%;流动资金2497.70万元,占项目总投资的14.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5249.03万元,占项目总投资的29.45%;设备购置费4594.14万元,占项目总投资的25.78%;其它投资5480.81万元,占项目总投资的30.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15323.98+2497.70=17821.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15323.9885.99%1.1项目建设投资万元15323.9885.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2497.7014.01%3总投资万元万元17821.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8434.40万元,总成本2590.43万元,利润总额5843.97万元,净利润242.40万元,增值税284.00万元,税金及附加4382.98万元,所得税1460.99万元;第二年收入15814.50万元,总成本4031.95万元,利润总额11782.55万元,净利润8836.91万元,增值税532.51万元,税金及附加272.22万元,所得税2945.64万元;第三年生产负荷100%,收入21086.00万元,总成本15938.45万元,利润总额5147.55万元,净利润3860.66万元,增值税710.01万元,税金及附加293.52万元,所得税1286.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21086.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=710.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8434.4015814.5021086.0021086.0021086.001.1PP吹塑薄膜万元8434.4015814.5021086.0021086.0021086.002现价增加值万元2699.015060.646747.526
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