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泓域咨询MACRO/ 二氯四氨合钯投资项目立项申请报告二氯四氨合钯投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入5523.74万元,同比增长25.35%(1116.91万元)。其中,主营业业务二氯四氨合钯生产及销售收入为4496.78万元,占营业总收入的81.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1142.92万元,较去年同期相比增长103.37万元,增长率9.94%;实现净利润857.19万元,较去年同期相比增长91.16万元,增长率11.90%。二、项目概况(一)项目名称二氯四氨合钯投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积10451.89平方米(折合约15.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.42%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度199.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10451.89平方米,建筑物基底占地面积5583.40平方米,总建筑面积15782.35平方米,其中:规划建设主体工程12457.64平方米,项目规划绿化面积862.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1214.29万元。(七)节能分析“二氯四氨合钯投资项目建设项目”,年用电量811300.39千瓦时,年总用水量5056.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.14吨标准煤/年。达产年综合节能量40.90吨标准煤/年,项目总节能率20.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3896.84万元,其中:固定资产投资3132.43万元,占项目总投资的80.38%;流动资金764.41万元,占项目总投资的19.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5465.00万元,总成本费用4367.09万元,税金及附加59.98万元,利润总额1097.91万元,利税总额1309.33万元,税后净利润823.43万元,达产年纳税总额485.90万元;达产年投资利润率28.17%,投资利税率33.60%,投资回报率21.13%,全部投资回收期6.23年,提供就业职位95个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地二氯四氨合钯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地二氯四氨合钯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“二氯四氨合钯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位95个,达产年纳税总额485.90万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.17%,投资利税率33.60%,全部投资回报率21.13%,全部投资回收期6.23年,固定资产投资回收期6.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10451.8915.67亩1.1容积率1.511.2建筑系数53.42%1.3投资强度万元/亩199.901.4基底面积平方米5583.401.5总建筑面积平方米15782.351.6绿化面积平方米862.27绿化率5.46%2总投资万元3896.842.1固定资产投资万元3132.432.1.1土建工程投资万元1164.252.1.1.1土建工程投资占比万元29.88%2.1.2设备投资万元1214.292.1.2.1设备投资占比31.16%2.1.3其它投资万元753.892.1.3.1其它投资占比19.35%2.1.4固定资产投资占比80.38%2.2流动资金万元764.412.2.1流动资金占比19.62%3收入万元5465.004总成本万元4367.095利润总额万元1097.916净利润万元823.437所得税万元1.518增值税万元151.449税金及附加万元59.9810纳税总额万元485.9011利税总额万元1309.3312投资利润率28.17%13投资利税率33.60%14投资回报率21.13%15回收期年6.2316设备数量台(套)10017年用电量千瓦时811300.3918年用水量立方米5056.5819总能耗吨标准煤100.1420节能率20.60%21节能量吨标准煤40.9022员工数量人95第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.42%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度199.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3947.463947.4612457.6412457.641010.891.1主要生产车间2368.482368.487474.587474.58626.751.2辅助生产车间1263.191263.193986.443986.44323.481.3其他生产车间315.80315.80722.54722.5460.652仓储工程837.51837.512161.062161.06127.542.1成品贮存209.38209.38540.26540.2631.892.2原料仓储435.51435.511123.751123.7566.322.3辅助材料仓库192.63192.63497.04497.0429.333供配电工程44.6744.6744.6744.672.973.1供配电室44.6744.6744.6744.672.974给排水工程51.3751.3751.3751.372.654.1给排水51.3751.3751.3751.372.655服务性工程530.42530.42530.42530.4231.305.1办公用房259.82259.82259.82259.8213.175.2生活服务270.60270.60270.60270.6012.946消防及环保工程149.64149.64149.64149.649.936.1消防环保工程149.64149.64149.64149.649.937项目总图工程22.3322.3322.3322.33-41.647.1场地及道路硬化1488.80281.51281.517.2场区围墙281.511488.801488.807.3安全保卫室22.3322.3322.3322.338绿化工程588.8520.61合计5583.4015782.3515782.351164.25六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3687.80万元,占计划投资的94.64%。其中:完成固定资产投资2865.93万元,占总投资的77.71%;完成流动资金投资821.87,占总投资的22.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3687.801.1完成比例94.64%2完成固定资产投资万元2865.932.1完成比例77.71%3完成流动资金投资万元821.873.1完成比例22.29%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员95人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人651.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元285.782工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元92.023企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元27.124品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元46.815其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.065.3年工资额万元16.856职工工资总额万元2565.00五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3132.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1164.251214.29199.903132.431.1工程费用万元1164.251214.293329.411.1.1建筑工程费用万元1164.251164.2529.88%1.1.2设备购置及安装费万元1214.291214.2931.16%1.2工程建设其他费用万元753.89753.8919.35%1.2.1无形资产万元385.32385.321.3预备费万元368.57368.571.3.1基本预备费万元154.35154.351.3.2涨价预备费万元214.22214.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元3132.433132.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金764.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3329.412552.252707.893329.413329.413329.411.1应收账款万元998.82649.23699.18998.82998.82998.821.2存货万元1498.23973.851048.761498.231498.231498.231.2.1原辅材料万元449.47292.15314.63449.47449.47449.471.2.2燃料动力万元22.4714.6115.7322.4722.4722.471.2.3在产品万元689.19447.97482.43689.19689.19689.191.2.4产成品万元337.10219.12235.97337.10337.10337.101.3现金万元832.35541.03582.65832.35832.35832.352流动负债万元2565.001667.251795.502565.002565.002565.002.1应付账款万元2565.001667.251795.502565.002565.002565.003流动资金万元764.41496.87535.09764.41764.41764.414铺底流动资金万元254.80165.62178.36254.80254.80254.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3896.84万元,其中:固定资产投资3132.43万元,占项目总投资的80.38%;流动资金764.41万元,占项目总投资的19.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1164.25万元,占项目总投资的29.88%;设备购置费1214.29万元,占项目总投资的31.16%;其它投资753.89万元,占项目总投资的19.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3132.43+764.41=3896.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3132.4380.38%1.1项目建设投资万元3132.4380.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元764.4119.62%3总投资万元万元3896.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3552.25万元,总成本21344.84万元,利润总额-17792.59万元,净利润53.62万元,增值税98.44万元,税金及附加-13344.44万元,所得税-4448.15万元;第二年收入3825.50万元,总成本22613.40万元,利润总额-18787.90万元,净利润-14090.92万元,增值税106.01万元,税金及附加54.53万元,所得税-4696.98万元;第三年生产负荷100%,收入5465.00万元,总成本4367.09万元,利润总额1097.91万元,净利润823.43万元,增值税151.44万元,税金及附加59.98万元,所得税274.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5465.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=151.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3552.253825.505465.005465.005465.001.1二氯四氨合钯万元3552.253825.505465.005465.005465.002现价增加值万元1136.

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