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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建红色胶头项目立项申请报告新建红色胶头项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入5259.08万元,同比增长9.36%(449.98万元)。其中,主营业业务红色胶头生产及销售收入为4567.30万元,占营业总收入的86.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1093.55万元,较去年同期相比增长185.34万元,增长率20.41%;实现净利润820.16万元,较去年同期相比增长154.83万元,增长率23.27%。二、项目概况(一)项目名称新建红色胶头项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16074.70平方米(折合约24.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度163.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16074.70平方米,建筑物基底占地面积11302.12平方米,总建筑面积20414.87平方米,其中:规划建设主体工程12319.41平方米,项目规划绿化面积1106.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费1395.09万元。(七)节能分析“新建红色胶头项目建设项目”,年用电量547593.18千瓦时,年总用水量3831.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.63吨标准煤/年。达产年综合节能量23.76吨标准煤/年,项目总节能率28.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4635.27万元,其中:固定资产投资3946.86万元,占项目总投资的85.15%;流动资金688.41万元,占项目总投资的14.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5723.00万元,总成本费用4565.49万元,税金及附加83.46万元,利润总额1157.51万元,利税总额1400.63万元,税后净利润868.13万元,达产年纳税总额532.50万元;达产年投资利润率24.97%,投资利税率30.22%,投资回报率18.73%,全部投资回收期6.84年,提供就业职位92个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区红色胶头行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区红色胶头产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建红色胶头项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位92个,达产年纳税总额532.50万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.97%,投资利税率30.22%,全部投资回报率18.73%,全部投资回收期6.84年,固定资产投资回收期6.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16074.7024.10亩1.1容积率1.271.2建筑系数70.31%1.3投资强度万元/亩163.771.4基底面积平方米11302.121.5总建筑面积平方米20414.871.6绿化面积平方米1106.63绿化率5.42%2总投资万元4635.272.1固定资产投资万元3946.862.1.1土建工程投资万元1487.402.1.1.1土建工程投资占比万元32.09%2.1.2设备投资万元1395.092.1.2.1设备投资占比30.10%2.1.3其它投资万元1064.372.1.3.1其它投资占比22.96%2.1.4固定资产投资占比85.15%2.2流动资金万元688.412.2.1流动资金占比14.85%3收入万元5723.004总成本万元4565.495利润总额万元1157.516净利润万元868.137所得税万元1.278增值税万元159.669税金及附加万元83.4610纳税总额万元532.5011利税总额万元1400.6312投资利润率24.97%13投资利税率30.22%14投资回报率18.73%15回收期年6.8416设备数量台(套)11617年用电量千瓦时547593.1818年用水量立方米3831.9819总能耗吨标准煤67.6320节能率28.38%21节能量吨标准煤23.7622员工数量人92第二章 建设背景一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度163.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7990.607990.6012319.4112319.41987.331.1主要生产车间4794.364794.367391.657391.65612.141.2辅助生产车间2556.992556.993942.213942.21315.951.3其他生产车间639.25639.25714.53714.5359.242仓储工程1695.321695.325262.055262.05306.712.1成品贮存423.83423.831315.511315.5176.682.2原料仓储881.57881.572736.272736.27159.492.3辅助材料仓库389.92389.921210.271210.2770.543供配电工程90.4290.4290.4290.425.933.1供配电室90.4290.4290.4290.425.934给排水工程103.98103.98103.98103.985.304.1给排水103.98103.98103.98103.985.305服务性工程1073.701073.701073.701073.7062.585.1办公用房504.86504.86504.86504.8632.185.2生活服务568.84568.84568.84568.8430.846消防及环保工程302.90302.90302.90302.9019.866.1消防环保工程302.90302.90302.90302.9019.867项目总图工程45.2145.2145.2145.2165.767.1场地及道路硬化2950.75575.08575.087.2场区围墙575.082950.752950.757.3安全保卫室45.2145.2145.2145.218绿化工程969.4633.93合计11302.1220414.8720414.871487.40六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3981.04万元,占计划投资的85.89%。其中:完成固定资产投资2755.91万元,占总投资的69.23%;完成流动资金投资1225.13,占总投资的30.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3981.041.1完成比例85.89%2完成固定资产投资万元2755.912.1完成比例69.23%3完成流动资金投资万元1225.133.1完成比例30.77%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员92人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人631.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元265.882工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.292.3年工资额万元87.383企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元30.044品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元41.835其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.025.3年工资额万元19.736职工工资总额万元3190.12五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3946.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1487.401395.09163.773946.861.1工程费用万元1487.401395.093878.531.1.1建筑工程费用万元1487.401487.4032.09%1.1.2设备购置及安装费万元1395.091395.0930.10%1.2工程建设其他费用万元1064.371064.3722.96%1.2.1无形资产万元623.81623.811.3预备费万元440.56440.561.3.1基本预备费万元217.38217.381.3.2涨价预备费万元223.18223.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元3946.863946.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金688.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3878.532177.953017.453878.533878.533878.531.1应收账款万元1163.56639.96872.671163.561163.561163.561.2存货万元1745.34959.941309.001745.341745.341745.341.2.1原辅材料万元523.60287.98392.70523.60523.60523.601.2.2燃料动力万元26.1814.4019.6426.1826.1826.181.2.3在产品万元802.86441.57602.14802.86802.86802.861.2.4产成品万元392.70215.99294.53392.70392.70392.701.3现金万元969.63533.30727.22969.63969.63969.632流动负债万元3190.121754.572392.593190.123190.123190.122.1应付账款万元3190.121754.572392.593190.123190.123190.123流动资金万元688.41378.63516.31688.41688.41688.414铺底流动资金万元229.47126.21172.10229.47229.47229.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4635.27万元,其中:固定资产投资3946.86万元,占项目总投资的85.15%;流动资金688.41万元,占项目总投资的14.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1487.40万元,占项目总投资的32.09%;设备购置费1395.09万元,占项目总投资的30.10%;其它投资1064.37万元,占项目总投资的22.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3946.86+688.41=4635.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3946.8685.15%1.1项目建设投资万元3946.8685.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元688.4114.85%3总投资万元万元4635.27二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3147.65万元,总成本6548.59万元,利润总额-3400.94万元,净利润74.84万元,增值税87.81万元,税金及附加-2550.70万元,所得税-850.24万元;第二年收入4292.25万元,总成本8286.56万元,利润总额-3994.31万元,净利润-2995.73万元,增值税119.75万元,税金及附加78.67万元,所得税-998.58万元;第三年生产负荷100%,收入5723.00万元,总成本4565.49万元,利润总额1157.51万元,净利润868.13万元,增值税159.66万元,税金及附加83.46万元,所得税289.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5723.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=159.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3147.654292.255723.005723.005723.001.1红色胶头万元3147.654292.255723.005723.005723.002现价增加值万元1007.251373.521831.361
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