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泓域咨询MACRO/ 减振式波纹管投资项目立项申请报告减振式波纹管投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10851.03万元,同比增长14.56%(1379.12万元)。其中,主营业业务减振式波纹管生产及销售收入为10167.28万元,占营业总收入的93.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2951.17万元,较去年同期相比增长531.66万元,增长率21.97%;实现净利润2213.38万元,较去年同期相比增长317.40万元,增长率16.74%。二、项目概况(一)项目名称减振式波纹管投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积19556.44平方米(折合约29.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.53%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度180.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19556.44平方米,建筑物基底占地面积15162.11平方米,总建筑面积22294.34平方米,其中:规划建设主体工程16506.86平方米,项目规划绿化面积1723.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2220.05万元。(七)节能分析“减振式波纹管投资项目建设项目”,年用电量677778.78千瓦时,年总用水量6875.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.89吨标准煤/年。达产年综合节能量31.03吨标准煤/年,项目总节能率20.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6662.23万元,其中:固定资产投资5281.70万元,占项目总投资的79.28%;流动资金1380.53万元,占项目总投资的20.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13526.00万元,总成本费用10187.38万元,税金及附加133.49万元,利润总额3338.62万元,利税总额3932.61万元,税后净利润2503.97万元,达产年纳税总额1428.64万元;达产年投资利润率50.11%,投资利税率59.03%,投资回报率37.58%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位266个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城减振式波纹管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城减振式波纹管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“减振式波纹管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位266个,达产年纳税总额1428.64万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.11%,投资利税率59.03%,全部投资回报率37.58%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是实现创新资源开放共享的重要途径。创新是一个复杂的过程,一般来说,越是具有广泛性、通用性和共享性的基础研究,就越具有公共产品性质;越是接近商业化阶段,就越具有私人产品性质。通常,在研发和中试阶段,其产品更多的带有公共产品的性质;由于公共产品无法独占其成果,企业积极性不高,市场供需也部分失灵。从协调个人利益和社会利益的角度出发,需要政府提供支持建立工业技术创新平台,促进各类创新资源的开放和共享,为各种类型的企业提供服务,解决公共产品和私人产品之间的矛盾,降低创新的成本与风险,提升研究开发和产业化的能力和水平,进一步提高科技创新资源的使用效率。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19556.4429.32亩1.1容积率1.141.2建筑系数77.53%1.3投资强度万元/亩180.141.4基底面积平方米15162.111.5总建筑面积平方米22294.341.6绿化面积平方米1723.88绿化率7.73%2总投资万元6662.232.1固定资产投资万元5281.702.1.1土建工程投资万元1765.082.1.1.1土建工程投资占比万元26.49%2.1.2设备投资万元2220.052.1.2.1设备投资占比33.32%2.1.3其它投资万元1296.572.1.3.1其它投资占比19.46%2.1.4固定资产投资占比79.28%2.2流动资金万元1380.532.2.1流动资金占比20.72%3收入万元13526.004总成本万元10187.385利润总额万元3338.626净利润万元2503.977所得税万元1.148增值税万元460.509税金及附加万元133.4910纳税总额万元1428.6411利税总额万元3932.6112投资利润率50.11%13投资利税率59.03%14投资回报率37.58%15回收期年4.1616设备数量台(套)11117年用电量千瓦时677778.7818年用水量立方米6875.5919总能耗吨标准煤83.8920节能率20.80%21节能量吨标准煤31.0322员工数量人266第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.53%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度180.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10719.6110719.6116506.8616506.861437.561.1主要生产车间6431.776431.779904.129904.12891.291.2辅助生产车间3430.283430.285282.205282.20460.021.3其他生产车间857.57857.57957.40957.4086.252仓储工程2274.322274.323761.863761.86238.272.1成品贮存568.58568.58940.47940.4759.572.2原料仓储1182.651182.651956.171956.17123.902.3辅助材料仓库523.09523.09865.23865.2354.803供配电工程121.30121.30121.30121.308.643.1供配电室121.30121.30121.30121.308.644给排水工程139.49139.49139.49139.497.734.1给排水139.49139.49139.49139.497.735服务性工程1440.401440.401440.401440.4091.235.1办公用房703.07703.07703.07703.0748.465.2生活服务737.33737.33737.33737.3346.086消防及环保工程406.34406.34406.34406.3428.956.1消防环保工程406.34406.34406.34406.3428.957项目总图工程60.6560.6560.6560.65-94.217.1场地及道路硬化4043.52631.23631.237.2场区围墙631.234043.524043.527.3安全保卫室60.6560.6560.6560.658绿化工程1340.3346.91合计15162.1122294.3422294.341765.08六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5353.70万元,占计划投资的80.36%。其中:完成固定资产投资4235.96万元,占总投资的79.12%;完成流动资金投资1117.74,占总投资的20.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5353.701.1完成比例80.36%2完成固定资产投资万元4235.962.1完成比例79.12%3完成流动资金投资万元1117.743.1完成比例20.88%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员266人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1811.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元801.392工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元241.473企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元85.394品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元111.365其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元92.216职工工资总额万元6869.10五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5281.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1765.082220.05180.145281.701.1工程费用万元1765.082220.058249.631.1.1建筑工程费用万元1765.081765.0826.49%1.1.2设备购置及安装费万元2220.052220.0533.32%1.2工程建设其他费用万元1296.571296.5719.46%1.2.1无形资产万元616.72616.721.3预备费万元679.85679.851.3.1基本预备费万元373.61373.611.3.2涨价预备费万元306.24306.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元5281.705281.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1380.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8249.635534.727090.258249.638249.638249.631.1应收账款万元2474.891484.931856.172474.892474.892474.891.2存货万元3712.332227.402784.253712.333712.333712.331.2.1原辅材料万元1113.70668.22835.271113.701113.701113.701.2.2燃料动力万元55.6833.4141.7655.6855.6855.681.2.3在产品万元1707.671024.601280.751707.671707.671707.671.2.4产成品万元835.27501.16626.46835.27835.27835.271.3现金万元2062.411237.441546.812062.412062.412062.412流动负债万元6869.104121.465151.826869.106869.106869.102.1应付账款万元6869.104121.465151.826869.106869.106869.103流动资金万元1380.53828.321035.401380.531380.531380.534铺底流动资金万元460.17276.11345.13460.17460.17460.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6662.23万元,其中:固定资产投资5281.70万元,占项目总投资的79.28%;流动资金1380.53万元,占项目总投资的20.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1765.08万元,占项目总投资的26.49%;设备购置费2220.05万元,占项目总投资的33.32%;其它投资1296.57万元,占项目总投资的19.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5281.70+1380.53=6662.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5281.7079.28%1.1项目建设投资万元5281.7079.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1380.5320.72%3总投资万元万元6662.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8115.60万元,总成本12977.00万元,利润总额-4861.40万元,净利润111.38万元,增值税276.30万元,税金及附加-3646.05万元,所得税-1215.35万元;第二年收入10144.50万元,总成本15548.31万元,利润总额-5403.81万元,净利润-4052.86万元,增值税345.38万元,税金及附加119.67万元,所得税-1350.95万元;第三年生产负荷100%,收入13526.00万元,总成本10187.38万元,利润总额3338.62万元,净利润2503.97万元,增值税460.50万元,税金及附加133.49万元,所得税834.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13526.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=460.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8115.6010144.5013526.0013526.0013526.001.1减振式波纹管万元8115.6010144.5013526.0013526.0013526.002现价增加值万元2596.993246.244328.32

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